你好; 1. 会的; 有可能会让你查账的; 因为你这个 金额太大了。
老师好,小规模建筑企业股权转让,因为18-19年企业所得税是核定征收,年度报表是0报的,但实际有做账,累计现在盈利30多万,同事说股权转让要做成亏损,就不用交个税,客户也不会交,可是我如果今年把他补来的成本发票入账做成亏损,就和收入远远不匹配,还会造成汇算清缴时退税的情况,请问会有税务风险吗?
您好老师,我这有一个体户,开业两年多,目前核定征收,之前未开公户,每月开票3万左右,实际营业额30-40万左右,老板听说以后金税四期私户联网,会查个人现金流,想开公户,以后店里现金流走公户,我想询问的是核定征收需要开公户吗?再者如果开了公户后,公户现金流严重大于开票金额,会不会反而带来风险,像这种情况我们应该怎么做更合适?谢谢!
郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
老师您好,请问核定月额度3万的个体户,实质销售100多万(报的不开票收入),最后结果会不会令税务局取消核定调成查账征收,因为金四税的原因,想按实际收入报税,但是又怕会被取消核定!
你好 老师 我们个体户 第一季度开了四十多万 因为之前是核定征收 现在被告知开超了 要改为查账征收 这样要交好多好多个税, 最后实在没办法只能交税的时候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少开一些收入票或者不开票 明年汇算清缴的时候把这个季度多交的几万块钱退税退回来
老师,因为医务的原因造成这个月的劳务数据就是医助的劳务数据,没有提供财务,如果下个月一起报的话,那么只减一个800,正常情况下,这个月应该减个800,然后下个月再减个800那个税金不一样,如何解决?
老师汇算清缴缴纳的所得税怎么做分录?金额有10多万缴纳了。
2024年供应商,应给我开3万的票,没开,我暂估入账的 2025年5月31日都没开给我, 我汇算清缴,调增了 到现在一直没开 我这调增了。需要做账务处理吗 2024年记账,借,主营业务成本-租赁费3万,贷应付账款3万 需要做账务处理分录吗?
老师,我今年第一季度资产总额是51139064.91,第二季度资产总额是54818559.03元,我现在想第三四季度调整一下,资产总额,那应该第三四季度资产总额在多少,才能年平均资产总额小于5000万呢,第三季度和第四季度我的资产总额应该保持在具体金额多少呢,麻烦老师帮我算下,还有我减少资产总额的话是减少哪些科目的数字,麻烦老师给我一一列举一下,非常感谢
老师,报税的实操系统,例如小规模增值税申报、一般纳税人增值税申报、所得税申报、个税申报、印花税申报,各个行业,是不是都是在一个系统里申报的?是不是不分行业?
3月份做了无票收入4500元.5月份客户退款了4500,成本3000,分录怎么做,小规模纳税人
夫妻两人准备用公积金贷款,男方公积金基数8868,女方公积金基数7084,贷款额度怎么测算呢
6月份修改的五月份增值税申报表做的进项税额转出1.4万,然后6月份补交的增值税滞纳金,这个账怎样做呢?做在5月份还是6月份呢
申报个税,有一个员工1月份申报的时候是按累计减除费用60000元计算的,2月3月离职没有工资,4月上班,然后继续申报个税,系统自动按照累计减除费用10000元算的,5月就是15000了,现在申报6月份的,这个员工申报不成功,显示未按上一属期6万申报,我现在是要更正5月和4月份的吗?需要怎么操作
老师同一个员工工资预缴的时候己经减除6万的费用了,年报的时候工劳搞特一起汇算时候还需要 再一次减除6万吗减除
那现在很矛盾,怎么样处理比较好呢
你好; 你们 这个100多万是真实的 收入吗 ? 你按实际报; 如果真的是要转; 那也没有办法的
是真实的
现在进项成本票也拿不到
按真实的报了。 避免你有偷漏税风险;先按实际报
那会要交很多税吧,坐标佛山
你好; 是的如果你 超过了定额; 就按实际开票不含税金额*征收率缴纳所得税的;
经营所得核定的征收率显示为5%,那挺厉害的啊!
你好; 是的; 这样 所得税有很高的
好的,感谢老师!请问有最新个税所得税率吗,麻烦发我一下,非常感谢!
就是最新的个体户个税计算方式
你好; 看下附件税率表 ; 个税 =(收入 -成本费用税金)*税率- 扣除数
老师,如果核定的,不计成本费用, 个税 =(收入 -成本费用税金)*税率- 扣除数 ,这个公式还适用吗
你好; 核定就是 开票不含税金额*征收率