你好; 这个返利 是给你 公司的员工还是什么 ;这个返利是你收到多少就返利给员工吗; 代收代付还是说 会符合收入要报税的

4S店,我们以前做汉腾店的 后面退网改奇瑞4S店,但现在申请汉腾以前厂家官网的返利到账,借:银行存款 贷:其他应付款-汉腾返利,但我们每收到一笔返利都要给相关人员返3%服务费,这个服务费用分录 是借:其他应付款-汉腾返利 贷:银行存款?
老师,4s店把置换补贴从车款里面扣出来开票和不扣出来开票,都要先替厂家垫客户,然后厂家返给我们,这两种情况分别怎么做账这样有问题吗第一种1.实收和开票差额借:银行存款-补贴金额贷:其他应付款款-客户补贴金额2.垫付借:其他应付款贷:银行存款3.厂家补贴到账借:银行存款贷:收入第二种1.垫款借:其他应收款-代垫厂家补贴贷:银行存款2.补贴到账借银行存款贷其他应收款老师,这样对不对,由于我们是要给厂家开票,要申报收入,这两种账务处理是不是有问题,第二种的话怎么提现收入
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
老师,养老院有一笔业务,是九月份收到了3月份的养老费用,然后看前个会计写的是借:银行存款 贷:应收账款,这应该是主营相关业务,应该之前确认收入,之后收到款项就是借:银行存款 贷:应收账款吧?这样是不是才是规范的,但是我发现他前几个月相同业务前期都没有确认收入 ,后期直接写这个分录,而且这些养老服务老人已经享受了,那是要每一笔返一下改确认收入再回来写这个分录吗?有没有别的办法不用往前返账,我怕整乱了,还要拆凭证[破涕为笑][破涕为笑][破涕为笑] 就今年之前没确认收入的都改一下?表是怎么改
老师,公司现在处置三个资产。第一是固定资产。原值是362994。已计提折旧20144.8,净值是30 342849.2。现在以152500的价值卖给老板。 第二个是出自原值为25180的无形资产。已摊销5245.83,净值是19934.17。现在以13000的价格卖给老板。 第三个是把价值为743466.97元的存货。以18万卖给老板。 我现在所处的地方是内蒙古赤峰市元宝山区。企业属于小规模纳税人。截止第四季度营业收入是亏损状态。 帮我做一下处置这些资产的整个账务流程。我想和我做的核对一下。
2025年成都私营企业离职补偿金免税额度是多少?
部分红冲发票怎么操作
老师,业务招待费可以全额扣除吗
只有银行流水支付凭证明细,怎么做现金流量表啊
老师,请问财务2025.12月已经结账了,申报期都要结束了。员工12月份的费用报销领导才签完字拿来还能计入2026.1月账吗?
你好,我想问一下事,我们公司是从5月1日接手的,每个月20号发工资,现在1月20日发11月份工资,是不是公司还有1个半月的工资未付给我们
请问老师,公司销售给个体工商户货物,用交印花税吗
老师好,请问个人打款给公司买车,4S店开票给公司,我们付给4S店,这个账务怎么处理好?
老师好,增值税主表的2和3行,一般项目和即征即项目分配出错了,但是总金额没错,那对要交的增值没有影响吧
店里的啊,以前汉腾店的返利,给3%服务费是私账转以前汉腾官网的相关人员,
你好; 那也得开票给你; 这个返利 你们厂家不要求你开票或者 红冲发票的吗
他们官网都倒闭了~
你好; 你你们 就 走往来科目 ; 如果是收到100 ; 转出去100 就这样 按你 说的分录做即可