你好; 这个返利 是给你 公司的员工还是什么 ;这个返利是你收到多少就返利给员工吗; 代收代付还是说 会符合收入要报税的

4S店,我们以前做汉腾店的 后面退网改奇瑞4S店,但现在申请汉腾以前厂家官网的返利到账,借:银行存款 贷:其他应付款-汉腾返利,但我们每收到一笔返利都要给相关人员返3%服务费,这个服务费用分录 是借:其他应付款-汉腾返利 贷:银行存款?
老师,4s店把置换补贴从车款里面扣出来开票和不扣出来开票,都要先替厂家垫客户,然后厂家返给我们,这两种情况分别怎么做账这样有问题吗第一种1.实收和开票差额借:银行存款-补贴金额贷:其他应付款款-客户补贴金额2.垫付借:其他应付款贷:银行存款3.厂家补贴到账借:银行存款贷:收入第二种1.垫款借:其他应收款-代垫厂家补贴贷:银行存款2.补贴到账借银行存款贷其他应收款老师,这样对不对,由于我们是要给厂家开票,要申报收入,这两种账务处理是不是有问题,第二种的话怎么提现收入
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
老师,养老院有一笔业务,是九月份收到了3月份的养老费用,然后看前个会计写的是借:银行存款 贷:应收账款,这应该是主营相关业务,应该之前确认收入,之后收到款项就是借:银行存款 贷:应收账款吧?这样是不是才是规范的,但是我发现他前几个月相同业务前期都没有确认收入 ,后期直接写这个分录,而且这些养老服务老人已经享受了,那是要每一笔返一下改确认收入再回来写这个分录吗?有没有别的办法不用往前返账,我怕整乱了,还要拆凭证[破涕为笑][破涕为笑][破涕为笑] 就今年之前没确认收入的都改一下?表是怎么改
老师公司销售空调,这些需要安装的商品,安装过程中发生的物料需要怎么计入成本? 比如卖一台空调需要安装,销售的整个过程怎么写分录
老师您好,想问一下,高企去年通过了,26年申报25年度所得税汇算清缴,对方审计单位让我们申报时需要填写研发费用这块,但是平时做账里没有研发费用账务处理,还是单独做账的?一点不懂,想来请教老师回答
老师好,门诊的药品正常损耗如何做分录?请问这笔分录在年度汇缴时还需要做调整吗?
老师晚上,我想问下,我司是一般生产型进出口,报送单上是到岸价,那么我申报收入是怎么确认收入
项目贷是什么样的贷款形式?
老师好,个税申报是不是有什么变化,我2月份申报的个人,填1月份入职,为啥累计扣除费甪还是5千不是1万
应付职工薪酬\\辞退福利\\解除劳动关系补偿,作为计提工会经费的基数么
老师,外贸公司的五金工具,这种产品毛利多少算合适的
您好,现在报表资产负债率为80%,我想改成56%,好贷款,银行要资产负债表,利润表,科目余额表,银行流水,我应该改哪几个数字
请问郭老师,小规模纳税人工程在外地,收入不超30万需要异地预缴吗?如果超了30万需要异地预缴吗?按1%还是3%预缴?
店里的啊,以前汉腾店的返利,给3%服务费是私账转以前汉腾官网的相关人员,
你好; 那也得开票给你; 这个返利 你们厂家不要求你开票或者 红冲发票的吗
他们官网都倒闭了~
你好; 你你们 就 走往来科目 ; 如果是收到100 ; 转出去100 就这样 按你 说的分录做即可