你的账务里面应交税费——销项税额与进项税额
老师你好,增值税申报表哪里可以看软件销项税额呀?
老师,日常工作中,增值税申报表附表里面的销售额和销项应纳税额根据什么填报呀,是财务软件里面的哪个科目还是可以看开票系统的不含税销售额和税额
老师,每个月申报表里面申报增值税进项税额和销项税额数据在哪里看
老师 我每个月报增值税 都要在纸上算一遍销项和进项 做账系统里面的应交税费应交增值税进项税额的余额就是进项税额 用这个进项税额除以税率是不是得到我的进项总价 然后直接填在我的增值税申报表二里面的进项金额栏那个位置
增值税申报表的进项税额转出数据哪里来的
拍卖品按百分之几缴纳税费
正常付的工程款和人工费,以什么理由,从应付账款转至其他应付款
请问老师现在个体户开票需要条件哪些支撑合法。就是没有税务风险?我们老板马上要开100万的劳务发票,除了劳务合同,还要有什么?需要现在说的四流一致吗?
合并报表要怎么抵消?有哪些需要抵消?例如:母公司销售成本10万的A产品给子公司,销售价20万,子公司销售A产品,销售价是22万
跨境电商,购买发信息的软件,使用年限为一年,金额2W,需要摊销费用么
老师好,中级听谁的课比较好
老师。我们是在建工程期间收到的政府补助。480万。。收到当时我做递延收益。。等到资产能使用后按资产年限进行摊销。这样做对吗???为啥税务局要求480万一把计入当期收入。要我们交企业所得税??
请问我们给别人公司提供的100块的服务,提前沟通的不含税,我们开1个点的普票,现在开票需要加税点,应该怎么计算加税之后的金额
老师好,农民工保函是什么意思
我们是一般纳税人,对方开了1%的专票给公司能抵增值税吗?
10月份的账务里面只有认证进项税805.67,期初余额722.36,没有销项税额,这样申报表怎么填呢
这样申报表怎么填写数据呢
那销项就不用填写,保存就可以了,借方就认证的数
还用去进项系统里面看上月认证的发票吗
同不,你认证了,申报表系统会自动生成的
进项税额不能按金蝶里面的进项数据吧,要自动获取发票数据,按照发票认证系统里面勾选的进项发票数据吧
同学,你的金碟数据和发票认证也是要保持一致的
上个月没有勾选认证过进项发票,也没有销项发票,申报的时候直接保存不用填写任何数据,这样对吗老师
对的,是的,同学,是这样的
截止到到15号申报,现在点击申报了还能改动吗
你好,同学,改动不了,你们可以改账
这样申报完增值税之后要去清税盘对吧,清卡?
金蝶和发票认证不保持一致可以吗?上个月金蝶做了进项发票已认证,但是没有在发票系统里面勾选过进项
对的同学,所以你们要去更改帐务,因为实际认证系统没有认证