是的,就是项目所在地的地址。。需要在项目所在地预缴税款。
老师,跨区域涉税事项,已经做了跨区域涉税事项报验登记了,请问后面是开票再申报异地预缴,还是先申报异地预缴,再开发票
我公司是建筑安装公司,所涉及项目都是跨区域项目,这些跨区域项目预缴时候,是直接去项目所在地预缴,还是公司所有地预缴
请问填建筑业夸区域涉税事项报验登记表,跨区域经营地址是填项目所在地,在项目所在地预缴吗?
跨区域涉税事项报告表里的跨区域经营地址是指施工地当地所在位置,还是施工地所在地的税务局地址
请问跨区域经营地地址,应该写项目地所在地址吗?还是合作单位地址
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
不会是按填的合同金额预缴吧?
这个个各地差异,有的学员说他们按合同交。
不是吧,还以为是开票金额
这个各地有差异,多少是开票金额
合同也是暂定的金额
大多数是按开票项目预交。但是有个别的已按合同,所以把这个给你补充说全了。