同学你好 这个专票可以抵扣进项的计入进项税

老师,这个题目在最后处置时候写分录能不能这样写? 借:固定资产清理 106.25 累计折旧53.75 固定资产减值准备 50 贷:固定资产 210。 借:固定资产清理 2 贷:银行存款 2。 借:银行存款 82 贷:固定资产清理 80 应交税费——应交增值税(销项)2 (老师,题中说的是相关税费2万,但是如果写到固定资产清理里面算82又和答案不一样了,不知道怎么写) 借:资产处置损益 28.25 贷:固定资产清理 28.25所以净损失28.25w,影响利润28.25万。老师请问我这样写是对的吗?
2×16年2月1日,甲公司购入一台需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为500000元,增值税进项税额为65000元,取得运费增值税专用发票,其中运费2500元,增值税225元,款项已通过银行存款支付;安装设备时,领用本公司原材料一批,价值30000元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为3900元;支付安装工人工资4900A.该固定资产购入时形成可抵扣的进项税额为65225元B.安装固定资产领用原材料的进项税额可以抵扣C.安装固定资产领用原材料应视同销售处理D.固定资产的入账成本为537400元
请问老师: 讲义里写到: 取得设备,支付价款和税款时: 借:固定资产 42940 贷:银行存款 42940 请问,购入固定资产时的税费不计入成本 借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 我不理解,例题中的会计分录,为什么把价和税写到一起了? 老师,那是不是说明一般纳税人购入固定资产支付的增值税专用发票注明的增值税计入成本呢?
企业通过银行购入一台不需要安装的生产用设备,专用发票注明价款460000元,增值税税率为13%,包装费等4000元,有关款项均已付清,设备交付车间使用。 这样子做 借:固定资产 464000 应交税费-应交增值税(进项税) 60320 贷: 银行存款 524320 不知道对不对
公司购入一台不需要安装即可投入使用的设备,取得的增值税专用发票上注明的设备款为30000元,增值税额为5100元,另支付运输费300元,包装费400元,款项以银行存款支付,假设甲公司属于增值税,一般纳税人,增值税进项税额不纳入固定资产成本核算。
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
老师,房产税~从租计征什么时候申报的?我2025年开了房租费发票40万
老师,我之前没接触过会计,不太明白您说的什么意思 可以说的详细些吗?
老师,我发的图片是例题,您可以看到吗? 我是想问,例题中,购入固定资产,为什么不体现应交税费科目? 直接把税计入了成本。
同学你好 这个收到的如果是专票那进项可以用来抵扣销项的
那老师,根据我发图片的例题, 讲义里写到: 取得设备,支付价款和税款时: 借:固定资产 42940 贷:银行存款 42940 这个怎么理解?
同学你好 是的 这样这个是没有进项抵扣
老师,我可以理解为,这里的会计分录严谨来说,是不对的。
对 这个是不对的哦
好的,明白了,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢