你好,你的具体问题是什么?
5.2019年09月05日,某小企业发生业务招待费,取得增值税普通发票注明的不含税金额为2452.83元,税额为147.17元,款项通过网银支付。
某企业发生业务招待费取得增值税普通发票注明的不含税金额为税额为147.17元,款项通过网银支付。
2021年09月16日,某小企业发生咨询服务费,取得增值税专用发票注明的不含税金额为943.40元,税额为56.60元,款项通过现金支付。(应交税费科目必须写明细科目)坐会计分录
某小企业发生董事会费,取得增值税专用发票注明的不含税金额为2000.00,税额为120款项通过网银支付
某小企业发生咨询服务费,取得增值税专用发票注明的不含税金额为943.40税额为56.60款项通过现金支付
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛