你好 1.从银行存款中提取现金60,000元,准备发放职工工资 借:库存现金,贷:银行存款 2.结算分配本月应付职工工资60,000元,其中:生产纯牛奶的工人工资20,000元,生产奶疙瘩的工人工资30,000元,车间管理人员工资6,000元,公司管理人员工资4,000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬 3.以现金60,000元发放职工工资。 借:应付职工薪酬,贷:库存现金 4.以银行存款支付销售部门办公用品费1,000元,车间办公用品600元。 借:销售费用,管理费用,贷:银行存款 5.预提应由本年度负担的长期借款利息50000元。(1)预提长期借款利息时:(2)年末,支付银行短期借款利息时 借:财务费用,贷:应付利息 借:应付利息,贷:银行存款

甲公司2017年2月份发生下列经济业务:(1)结算本月应付职工工资100000元,其中生产A产品的工人工资40000元,生产B产品的工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,企业管理部门人员工资20000元。(2)按规定计提固定资产折旧,其中生产车间设备折旧费3300元,管理部门办公设备折旧费1200元。(3)从银行提取现金800元备用。(4)预提本月银行借款利息3000元。(5)结转本月发生的制造费用15000元。其中:A产品应负担9000元,B产品应负担6000元。要求:根据以上经济业务编制会计分录
某企业2021年10月发生业务如下:用银行存款支付厂部办公费6000元。用银行存款支付银行的手续费300元。用银行存款支付水电费30000元,其中行政管理部门耗用4000元,车间耗用26000元。受到银行通知,支付本月借款利息600元。提取现金13600元,并发放工资。计提本月固定资产折旧费4000元,其中,生产车间固定资产应提折旧3000元,行政管理部门固定资产应提折旧1000元。分配本月职工的工资13600元。其中,生产工人工资9600元,车间管理人员工资1500元,行政管理人员工资2500元。要求:根据要求编制会计分录(要写出明细科目)。
WXR公司2020年3月份发生下列经济业务:(1)生产A产品领用甲材料40000元,生产B产品领用乙材料26000元,车间管理费用领2000元,厂部管理领用丙材料1700元;(2)以现金预付采购员差旅费500元;(3)从银行提取现金90000元,准备发放职工薪酬;(4)以现金发放本月职工薪酬90000元(5)根据下列工资用途,分配工资费用:A产品生产工人工资40000元B产品生产工人工资30000元车间管理人员工资8000元厂部管理人员工资12000元合计90000元(6)预提应由本月负担的短期借款利息700元;(7)以银行存款支付厂部办公费1400元,车间办公费600元;(8)以银行存款支付第二季度已经预提的短期借款利息2100元;(9)按规定计提本月固定资产折旧5000元,其中厂部管理部门折旧3500元,生产车间折旧500元
1.从银行存款中提取现金60,000元,准备发放职工工资。作会计分录如下:2.结算分配本月应付职工工资60,000元,其中:生产纯牛奶的工人工资20,000元,生产奶疙瘩的工人工资30,000元,车间管理人员工资6,000元,公司管理人员工资4,000元。作会计分录如下:3.以现金60,000元发放职工工资。作会计分录如下:4.以银行存款支付销售部门办公用品费1,000元,车间办公用品600元。作会计分录如下:5.预提应由本年度负担的长期借款利息50000元。(1)预提长期借款利息时:(2)年末,支付银行短期借款利息时:
2.车间职工张云报销办公费500元,以现金付讫。3.以现金支付车间生产工人生活困难补助1500元。4.计算分配本月应付职工工资120000元,其中,A产品工人工资60000元,B产品工人工资40000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资15000元。5.出纳员开出现金支票,从银行提取现金120000元,备发工资。请写出会计分录
法人或者股东对公司公户转账的时候有的备注投资有的备注筹备款有没有影响。股东的公司向公户转账的时候应该写啥,借款还是其他啥
老师,25年公司所得税汇算收入5万,成本3万,亏损1万,税务不认可部分成本项目,现在把上年成本调出2万,要调减到哪里呢?还是直接把2万金额减掉?
老师,我们酒店的房子是租来的,电梯也是房东的,现在我们找人给电梯改造,花费2000元,这个计入什么科目?
老师,公司购买一台电脑没有发票,是否可以去固定资产
老师 老板用现有公司全资注册一个子公司 然后再投次别的公司 到时候 被投资公司 分到的利润给到我们母公司 母公司再分给股东 这个税怎么交 税率多少
老师 职工福利费他的分录是怎么样的呢?用的是小企业会计准则,我这边是代账公司,想要简单明了的分录
老师你好,我报送的利润表不对。利润表上的本月金额跟期末余额不一致
老师,汇算清缴的5080表要和年审里面的应付职工薪酬数据一致吗
老师,能简易注销的,往来账余额也要为0吗?
老师,公司3月开始有银行流水,代账公司只做了4-5月的现金流水账,银行账务未做,已报税,我6月接手,现在银行账务对不上,我能不能在6月初补录一张银行3-5月的流水账务处理,然后接着正常做后面的账务