你好 这个是直接 借:未分配利润 贷:其他应收款
公司之前的会计把预收款做到其他应付款。我现在要确认收入。可以做借其他应付款,贷主营业收入,应交税款这样的分录吗
公司要注销,账上挂着其他应付款,要怎么处理呢,计入营业外收入是否要交税
老师公司现在要注销要把其他应收款清理掉,如果把其他应收款做为营业外收入这样就增加了收入,这要怎么处理
老师好,麻烦问一下 其他应付款收不回来,我现在把它调到营业外收入,现在资负表不平了,需要怎么处理?
公司要注销、其他应付款有2万、这个怎么处理 、如果转营业外收入的话要交企业所得税吗
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
不是其他应付款吗
是借:其他应付款 贷:未分配利润吗
? 你不是在调整其他应收款吗?不涉及其他应付款啊
说错了我调整的是其他应付款
借:其他应付款 贷:未分配利润