你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
20日,销售部长李明出差回来,报销差旅费3970.00元,其中注明其身份信息的高铁车票2张,共计2680.00元,住宿费普通发票一张,注明金额1216.98元,增值税73.02元,余款以现金方式如还。(6分)
2022年5月,公司发生如下经济业务15日,采购部陈新报销差旅费,其中往返高铁车票2张,每张436元;增值税专用发票一张,注明住宿费1500元,增值税90元;出差补贴600元,余款交回现金。
5日,采购部陈新报销差旅费,其中往返高铁票2张,每张436元:增值税专用发票一张,注明住宿费1500元,增值税90元;出差补助600元,余款交回现金
5日,采购部陈新报销差旅费,其中往返高铁车票2张,每张46元:增值税专用发票一张,注明住宿费1500元,增值税90元;出差补贴60元,余款交回现金。
销售部长李明出差回来,报销差旅费3970.00元,其中注明其身份信息的高铁车票2张,共计2680.00元,住宿费普通发票一张,注明金额1216.98元,增值税73.02元,余款以方式如还。上月其他应收账款为5000元
老师就是假如我销售单价是120元,材料成本是100元,我毛利率是0.167,假如我要怎么才能把销售费用2元,管理费用3元,财务费用1元,我要用什么公式吧销管财加在我的报价成本里面啦?使我吧销售单价台高,我也能有赚啦?
老师,旅游行业,科目余额表贷方-100189.21,这月我成本不够,我是不是可以用它抵成本,分录,借:主营业务成本100189.21,贷:进项税额转出100189.21借:进项税额转出100189.21,贷:未交增值税100189.21
原债务人对让与人享有债权,债务人不是欠钱么?怎么会有债权?
这道题为什么D选项也对,他也没有说是房地产企业也没有说异地提供建筑服务
生产企业,内销大于出口,为什么进账要转出?既不能抵扣也不能退税,那成本应该要用含税价计算吧?
两股东合伙做生意,各占50%股份,一股东投资了30万,一股东没投资,还从公司借了20万,年底清算账面亏损20万,外面还能收200万,欠款205万,请问各自应该承担多少债务
老师,出纳登记账时,取现及存现现金及银行同时登记吗?分录怎样写。
月初往来对账怎么对呀
老师其他业务成本6.97那里没看懂是怎么算出来的?
这个题是不是不严谨啊?首先:进口的增值税、消费税没考虑抵扣,其次收取的辅料和加工费为啥没算销项呢?就只加了3.4问的正常金额