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(5)21日,经理张好好出差回来,报销差旅费3488元,其中:飞机票2943元,住宿费344.34元,增值税税额20.66元(增值税专用发票),出差补助180元,补付现金288元。老师这个分录怎么写

2022-06-16 22:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-16 22:22

你好 借:管理费用 (差额) , 应交税费—应交增值税(进项税额)20.66+2943/1.09*0.09=263.66, 贷:银行存款等科目 3776

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你好 借:管理费用 (差额) , 应交税费—应交增值税(进项税额)20.66+2943/1.09*0.09=263.66, 贷:银行存款等科目 3776
2022-06-16
你好,是需要写会计分录吗?
2024-03-22
同学,你好 借:管理费用-差旅费 应交税费 贷:银行存款
2022-12-18
你好,做账务处理吗?
2024-03-05
你好 飞机票和住宿费和出差补贴都是因为出差发生的 计入差旅费明细 ; 借管理费用或者销售费用-差旅费 进项税 20.66 贷银行存款 2950 出差补贴的写差旅费报销单 在报销单上面写清楚地点及出差日期 按日补贴情况 计入差旅费。
2020-01-16
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