借其他应收款 贷库存现金1800

设置会计分录资料:长江公司xxxx年10月发生如下业务。(1)销售给富通公司甲产品230台,每台售价1000元,增值税税率13%;另用现金代垫运费1500元。货款及代垫运费尚未收到。(2)销售给致远公司甲产品350台,每台售价1000元,乙产品250台,每台售价600元增值税税率13%,收到致远公司开出的期限6个月商业汇票一张。(3)收到致远公司上月购货欠款60000元,存入银行。(4)行支付为产品销售的广告费1000元。(5)销售给富通公司甲产品300台,每台售价1000元,增值税税率13%,收到现金50000元,其余货税款尚未收到。(6)代垫销售给富通公司甲产品的运费2900元,用现金支付。(7)收到销售给富通公司甲产品的余款289000元、代垫付运费2900元,款项存入银行。(8)销售给致远公司乙产品320台,每台售价600元,增值税税率13%,收到致远公司货款80000元,其余货税款尚未收到。(9)结转已销售产品的生产成本,甲产品每台生产成本为500元,乙产品每台生产成本为200元。(10)按规定计提城市维护建设税1800元
2.资料:长江公司xxxx年10月发生如下业务。(1)销售给富通公司甲产品230台,每台售价1000元,增值税税率13%;另用现金代垫运费1500元。货款及代垫运费尚未收到。(2)销售给致远公司甲产品350台,每台售价1000元,乙产品250台,每台售价600元增值税税率13%,收到致远公司开出的期限6个月商业汇票一张。(3)收到致远公司上月购货欠款60000元,存入银行。(4)行支付为产品销售的广告费1000元。(5)销售给富通公司甲产品300台,每台售价1000元,增值税税率13%,收到现金50000元,其余货税款尚未收到。(6)代垫销售给富通公司甲产品的运费2900元,用现金支付。(7)收到销售给富通公司甲产品的余款289000元、代垫付运费2900元,款项存入银行。(8)销售给致远公司乙产品320台,每台售价600元,增值税税率13%,收到致远公司货款80000元,其余货税款尚未收到。(9)结转已销售产品的生产成本,甲产品每台生产成本为500元,乙产品每台生产成本为200元。(10)按规定计提城市维护建设税1800元,教育费附加1000元设置会计分录
会计分资料:长江公司xxxx年10月发生如下业务。(1)销售给富通公司甲产品230台,每台售价1000元,增值税税率13%;另用现金代垫运费1500元。货款及代垫运费尚未收到。(2)销售给致远公司甲产品350台,每台售价1000元,乙产品250台,每台售价600元增值税税率13%,收到致远公司开出的期限6个月商业汇票一张。(3)收到致远公司上月购货欠款60000元,存入银行。(4)行支付为产品销售的广告费1000元。(5)销售给富通公司甲产品300台,每台售价1000元,增值税税率13%,收到现金50000元,其余货税款尚未收到。(6)代垫销售给富通公司甲产品的运费2900元,用现金支付。(7)收到销售给富通公司甲产品的余款289000元、代垫付运费2900元,款项存入银行。(8)销售给致远公司乙产品320台,每台售价600元,增值税税率13%,收到致远公司货款80000元,其余货税款尚未收到。(9)结转已销售产品的生产成本,甲产品每台生产成本为500元,乙产品每台生产成本为200元。(10)按规定计提城市维护建设税1800元,教育费附加1000元。书写会计分录
(1)销售给富通公司甲产品230台,每台售价1000元,增值税税率13%;另用现金代垫运费1500元。货款及代垫运费尚未收到。设置会计分录
代垫销售给富通公司甲产品的运费2900元,用现金支付。设置会计分录
老师,想问下小规模25年末是盈利的,未分配利润也是正数,需要提法定盈余公积吗?如果计提是怎么计提
老师,我司是船舶运输公司,我司把自有船只出售,按照买卖合同还是产权转移书据缴纳印花税,谢谢
25年前半年没在电子税务局进行跨境应税行为免征增值税报告,前半年免税收入没申报增值税,8月填了跨境应税行为免征增值税报告,企业所得税上正常计入收入里了,企业所得税汇算清缴,营业收入那里提示增值税收入和企业所得税收入有差异,我更正12月的增值税报表,把1-7月免税合计数放在免税收入行次申报可以吗
资产负债表未分配利润(期初数-年初数)与利润表净利润本年累计数差0.05有影响吗,怎么处理
老师,第四季度企业所得税,里附报事项,计入成本的职工薪金是10-12月的数据,还是1-12月的数据
想问一下,关于这个台湾公司台湾籍法定代表人的工资从一万多改成发最低工资2000-3000可以嘛?或者不给法人发工资可以嘛?在,每个月这边报销几千块车费差旅费
老师好 ,有一张发票前几个月抵扣了,现在要冲红重新开等额发票,需要做进项转出吗
老师好 公司有一个项目是政府补贴 (老旧电梯更新)住房公积金给打款 ,不用开票 这种情况要交增值税吗
资产负债表和利润表勾稽关系对不上,凭证看了好几次也没看出问题 再怎么检查哪里出错呀
老师好 有一张发票前几个月抵扣了,现在要冲红重新开等额发票,需要做进项转出吗