同学你好!请稍等,我在回答中!
老师,修一个水池有用到水泥,河沙,砖,人工费,修好之后要接水管到机器设备,需要放置抽水水泵,请问这些材料应该计入如何做账
请问公司从物业管理处签订地下停车位使用权转让合同,发票开具的是不动产经营租赁,租期是跟着地上建筑物的(40几年)这个账务要如何处理,涉及哪些税?
公司交物业费怎么做账全流程
老师,我这边报关单是以人民币结算的,然后填写退税明细的时候必须填写美金,但是我报关单上没有美金啊,怎么办?不填写的话,又过不了。
运费报销多批货不同日期产生的,可以汇总到一起报销吗?
我开票给个体户,个体户用私人的名字付款给我们公司,必须要写委托付款证明吗
老师 我们电商平台 我算毛利润 除了扣除投流 物品成本 人工这些 还需要扣减 房租 购买的固定资产这些吗
老师,以往土地出让金都是直接用的,为什么这题要除以税率呢,
请问老师,增值税进项税金加计抵减额对应在主表的哪一个栏次?
车辆的不良资产 ,这个车本身的贷款由谁来还呢
1)借:原材料200 应交税费-应交增值税(进项税额)26 贷:银行存款226
1)借:在途物资200 应交税费-应交增值税(进项税额)26 贷:银行存款226
1)借:原材料200 贷:在途物资200
3)借:应收帐款452 贷:主营业务收入400 应交税费-应交增值税(销项税额)52 借:主营业务成本220 贷:库存商品220
借:固定资产102 应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:银行存款115
5)借:工程物资100 应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:银行存款113
6)借:财务费用15 贷:应付利息15
7)借;在建工程80 贷:应付利息80
8)借;固定资产1400 贷:在建工程1400
9)借:银行存款30 累计折旧15 贷:固定资产40 资产处置收益5
10)借;管理费用30 制造费用20 销售费用10 贷:累计折旧60
11)借:制造费用280 管理费用20 贷:应付职工薪酬300
12)借:应付职工薪酬300 贷:银行存款300
13)借:生产成本700 贷:原材料700
14)借:银行存款48 贷:应收账款48
16)借:销售费用15 贷:银行存款15
14)坏账计提、15)成本结转、17)利润表结转根据以上分录填写报表进行计算后结转
老师,我的主要问题就是15、17、18、19以及后面的表格,可以麻烦您解答一下吗
同学你好,请重新提问,我们是一问一答,谢谢!
可是老师你没有回答完诶
第一问我有回答完,同学把分录数据汇总,报表基本上就出来了!