同学你好!请稍等,我在回答中!

老师,您好,跨月的发票,对方如果要红冲,是不需要我们确认他们才能红冲的
郭老师请教一下,有空吗
老师,怎么能看到单位为职工缴纳社保,证明人是单位的职工?
如果从事建筑业的会计,需要具备和知晓哪些财务知识,和必备哪些呢?有业务的情况下会有哪些税需要缴纳呢?
美团众包误封判定非本人跑单,实际上完全没有这个可能,导致永久封号,用尽了很多方法都解决不了!包括打客服电话都说没有权限,站长联系不上,总部联系不上,投诉也没有用,如何快速解决,就算放弃这个工作,但是也不能让这个美团平台冤枉一个老实人!辛辛苦苦养的号,养了一整年,结果快暑假了,搞这么一出!是个正常人都咽不下这口气,美团大批量乱封号不是一个两个了,签署了劳务合同的,这样单方面解约这对吗!
老师 之前到哪里看到说法人不可以申报工资了 这是真的吗
个体户每个月给员工交社保,请问需要申报工资吗?
刘艳红老师,走注销程序,你是说银行存款,未分配利润,实收资本这3个指标可以有,其他的都要清掉?未分配利润也可以留着吗?不需要分配掉?
接了一家账,以前的会计都没做账,现在接手,银行都注销了,没有单据,怎么处理
税收滞纳金是不是得纳税调增
1)借:原材料200 应交税费-应交增值税(进项税额)26 贷:银行存款226
1)借:在途物资200 应交税费-应交增值税(进项税额)26 贷:银行存款226
1)借:原材料200 贷:在途物资200
3)借:应收帐款452 贷:主营业务收入400 应交税费-应交增值税(销项税额)52 借:主营业务成本220 贷:库存商品220
借:固定资产102 应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:银行存款115
5)借:工程物资100 应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:银行存款113
6)借:财务费用15 贷:应付利息15
7)借;在建工程80 贷:应付利息80
8)借;固定资产1400 贷:在建工程1400
9)借:银行存款30 累计折旧15 贷:固定资产40 资产处置收益5
10)借;管理费用30 制造费用20 销售费用10 贷:累计折旧60
11)借:制造费用280 管理费用20 贷:应付职工薪酬300
12)借:应付职工薪酬300 贷:银行存款300
13)借:生产成本700 贷:原材料700
14)借:银行存款48 贷:应收账款48
16)借:销售费用15 贷:银行存款15
14)坏账计提、15)成本结转、17)利润表结转根据以上分录填写报表进行计算后结转
老师,我的主要问题就是15、17、18、19以及后面的表格,可以麻烦您解答一下吗
同学你好,请重新提问,我们是一问一答,谢谢!
可是老师你没有回答完诶
第一问我有回答完,同学把分录数据汇总,报表基本上就出来了!