借管理费用贷银行存款 发票到了红冲在做发票的
老师,我们购买东西,然后发票还买来到,然后我们又把东西卖出去了,给别人开了发票。买的东西没有收到发票一直做的暂估入账,那到年底了票还没收到,那怎么弄?
办公需要买了一个小东西,钱付了,东西买回来了,发票还没有开,这个怎么做账?
我们买了个东西,人家给我们开了票,付了款,现在人家把钱退回来了,我当时做的是应付账款,银行存款,现在冲回应该怎么办?
老师 小规模纳税人 在采买东西时 开进来票了 但是钱没有走公户。是私下个人给报销的 需要怎么办
老师请问,小规模买东西,货到了款也付了,发票还没到怎么做账?
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
可以做,借其他应收款,贷银行存款,发票到了做,借管理费用 应交税费 ,贷其他应收款吗?
你好可以的 可以的
那如果我们购买了一些物品但是对方不给开发票,但是我们有合同收据,就是不开发票,这个账要怎么做?
正常做 汇算清缴调增
那像之前社保缓缴了,我每个月缓缴的部分给它计提怎么做?
借管理费用社保贷应付职工薪酬社保。
社保缴纳后就,借,应付职工薪酬社保,贷,银行存款?
你好 对的 是这么做的