你好这个是非独立核算,总公司正常确认收入就可以

我转了12w, 对方开11w发票, 还有1万开的法人名字的发票? 然后联系不到上家了。 请问法人名字发票入不了帐吧?有什么方法消吗。
员工借款,年底前必须要归还吗?
你好老师,我们10月暂估的加工费,后续不让对方干活了,也没有发票,11月可以直接做相反的会计分录吗?
收到稳岗补贴,企业如何做账
请问学堂有建筑施工企业财务制度吗?
老师,9月份我公司来给广东一个项目一张外经证,税款当时已经缴纳,也有完税证明。现在客户要预缴表,请问他指的预缴表是什么?不是已经有完税证明了吗?
老师,请问一下两个单位之间的往来款,纯转账业务,怎样可以开票合规化吗?
老师 一般纳税人做账用不用把计提增值税放到做完收入后面 有没有先后顺序呢
老师,如果公司之前应付职工薪酬有期末余额,但是公司不付工资,该怎么处理做账
老师,生产型企业,准备做首单退税申请,是不是要过了这个月,然后在税务局做退税申请?退税联11月初拿到3份,其中两份是10月底的,一份11月初的,我可以只开11月的一份发票,然后过了这个月去申请首单退税吗?
总公司和子公司都是独立核算的
老师 那这个应该怎么做
都是独自核算?、那怎么收入都转到了总公司呢
要求这样做 所以不知道怎么做分录
上交到母公司 母公司又拨给子公司了
那总公司的分路就是借应收账款贷,主营务收入和销项税。
子公司上交到母公司的收入 母公司银行存款增加
子公司向母公司批钱 用于日常开支 那怎么说分录
子公司和母公司的往来可以计入往来款,也可以计入实收资本。
子公司支出的时候,记录相关费用就可以。
麻烦老师帮我写下分录
子公司收到母公司的日常开支款 在子公司内部拿票又报账
分公司收到钱 借银行存款贷其他应付款或者实收资本 支付的时候 借费用、成本贷银行存款’
那母公司收到钱和支付的时候 分别怎么做账
收到钱 借银行存款贷主营业务收入和销项税 支付的时候 借其他应收款或者长期股权投资贷银行存款
那分公司付给母公司的时候 做了费用支出 收到母公司的钱 做了往来 收到母公司这笔钱 用于日常开支 都是工资和费用报账 这样是不是相当于记了2次费用啊
你好我写的分录母公司支付的时候没有计入费用,您看看
我上面表述的是分公司分别怎么做账
你帮我看看 分公司怎么分别做账
我是有这样疑问 如下 那分公司付给母公司的时候 做了费用支出 收到母公司的钱 做了往来 收到母公司这笔钱 用于日常开支 都是工资和费用报账 这样是不是相当于记了2次费用啊
你好,根据你新提供的钱,不是有总公司直接收取,而是有分公司收取后再转给总公司。
那么总公司付给分公司和分公司付给总公司可以直接挂其他应收。走往来账款。
分公司支付费用的时候直接寄费用或者成本,贷方是银行存款。
还是没懂 分公司收到租金收入做了收入 把这些收入上交到母公司 母公司作为收入 母公司作为收入是领导安排的意思 我想问的是 母公司收到子公司的上交收入了 母公司收到计收入 那子公司付这笔钱出去时候 计入什么 然后母公司向子公司打款用于日常开支 母公司支付出去 计什么 子公司收到母公司的钱计入什么
母公司收到分公司钱 借银行存款贷其他应付款 母公司支付分公司钱 借其他应付款贷银行存款 子公司收到母公司钱 借银行存款贷其他应付款 子公司支付母公司款项 借其他应付款贷银行存款 子公司支付费用 借费用/成本贷银行存款
那母公司收到子公司的钱 要确认为收入 是领导安排意思
那怎么说
你好,你是说领导让把分公司的钱确认为总公司的收入??