您好,主表8行“免税销售额一般货物、劳务和应税服务”列“本月数”之和应当和减免税申报表明细一致,也填0。

我司上个月有金税盘服务费280可以减免,但是当时销项小于进项没有抵减,我这月填了主表23行和附表4,减免280,但是申报没过,显示(本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。)是什么原因
尊敬的纳税人,增值税减免税申报明细表中选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税时,本期发生额最高等于主表第一行应征增值税不含税销售额本期数之和*2.1%
尊敬的纳税人,增值税减免税申报明细表中选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税时,本期发生额最高等于主表第一行应征增值税不含税销售额本期数之和*2.1%。报表时出现这样的情况是哪里出现问题,要怎么才能通过
(1)主表8行“免税销售额一般货物、劳务和应税服务”列“本月数”之和应等于增值税减免税申报明细表免税项目免征增值税项目销售额合计【0.00】! 出现这样的问题应该如何修改呢?
货物及劳务与服务、不动产和无形资产本期数第19行本期免税额[1372.86]应等于第20行其中:小微企业免税额[0]+第21行未达起点免税额[301.66]+《增值税减免税申报明细表》中免税项目第7行[0]=[301.66],请核实
请问异常发票进项税额转出的时候可以勾选进项票抵扣吗?还是必须要补缴异常发票的税额?
冲红的发票需要附在记账凭证后面吗
什么情况才可以先征后返
请知道代理记账价位的人接,最近接了一个电商公司,一共20多个店铺,做收支和利润表,我想知道收多少钱合适,四线城市
老师,公司9月的工资10月的工资是在12月发放的, 1.比如9月的工资我在10月做个税申报是零申报吗还是不发不做个税申报。 2.12月发放9月10月的工资,我是一起在1月申报9月10月的个税吗
有个分包方给我们干了机械租赁引孔的活 是属于包租赁带人工 但是个人没发票 找的其他公司给我们开的 机械租赁费发票 其实也就是人工和机械租赁分开了 代发工资也给他们发过
快递公司对公支付宝客户自助充值,每天充值不显示客户预充值哪个客户,平时未做账,但是客户申报是按运费收入做的,没有少申报收入,不做可以么
老师,这个分录 借:营业外收入——小规模减免增值税 贷:应交税费——小规模增值税 做得这个科目之后,利润表的营业外收入的数据并没有减少,这是什么原因呢?
老师好,请问一下劳动合同签订最少要一年是嘛
平时公司有一部分开的发票是没有开收入的发票 是工地垃圾处置的一些发票 有天然气费 加油费这些 可以入账么 入了账也查不出来吧
我们物业收的居民取暖费14万多,应该是免税的
小区自己烧电供居民取暖应该是免税的吧。
您好,那您要去填一下增值税减免税申报明细表免税项目免征增值税项目销售额,填完之后再去主表,主表会自动关联数据。
增值税减免税申报明细表免税项目免征增值税项目销售额应该选哪项优惠政策呢?
您好,优惠政策根据贵公司业务涉及的免税政策来填。