您好,主表8行“免税销售额一般货物、劳务和应税服务”列“本月数”之和应当和减免税申报表明细一致,也填0。
我司上个月有金税盘服务费280可以减免,但是当时销项小于进项没有抵减,我这月填了主表23行和附表4,减免280,但是申报没过,显示(本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。)是什么原因
尊敬的纳税人,增值税减免税申报明细表中选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税时,本期发生额最高等于主表第一行应征增值税不含税销售额本期数之和*2.1%
尊敬的纳税人,增值税减免税申报明细表中选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税时,本期发生额最高等于主表第一行应征增值税不含税销售额本期数之和*2.1%。报表时出现这样的情况是哪里出现问题,要怎么才能通过
(1)主表8行“免税销售额一般货物、劳务和应税服务”列“本月数”之和应等于增值税减免税申报明细表免税项目免征增值税项目销售额合计【0.00】! 出现这样的问题应该如何修改呢?
货物及劳务与服务、不动产和无形资产本期数第19行本期免税额[1372.86]应等于第20行其中:小微企业免税额[0]+第21行未达起点免税额[301.66]+《增值税减免税申报明细表》中免税项目第7行[0]=[301.66],请核实
您好~想咨询下:会计科目中的预提和待摊费用,目前是已经停止使用了~那一般用什么科目替代这两个的使用,这块知识点有了解的吗?可以讲解一下吗?
老师好,请问第2问预计负债的金额怎么计算,怎么理解,应该是多少?图3是正确答案,但600好像咋列算式都出不来这个结果。我个人觉得〔第3问说22年末〕,那它计算肯定不能用第3年才给出的25600。其实我觉得应该(26000-24000)=2000,再推导无非就是按权责发生制×个70%=1400
旅游行业,差额开票,开票金额一个月下来假设5000元的销项税额,由于抵扣的成本不够,最后要交增值税10000元,会计分录怎么写
老师,我司A公司缴纳房产税和土地使用税。现在在A公司的办公楼上其中一间办公室注册一家商贸公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一个人,但是背后是同一个老板!请问这种情况现在税务局让B公司交房产税和土地使用税!请问还需交吗?
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
海关申请产地证这个要如何做,我们公司是从贸易公司进的货,我要填供货方的再上一游企业吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
我们物业收的居民取暖费14万多,应该是免税的
小区自己烧电供居民取暖应该是免税的吧。
您好,那您要去填一下增值税减免税申报明细表免税项目免征增值税项目销售额,填完之后再去主表,主表会自动关联数据。
增值税减免税申报明细表免税项目免征增值税项目销售额应该选哪项优惠政策呢?
您好,优惠政策根据贵公司业务涉及的免税政策来填。