同学你好,1、借:银行存款,贷:财政拨款收入,转入施工企业时,借:预付账款,贷:银行存款。
老师,我们企业的情况是这样的,我们地区有废弃的煤矸石矿山,我们集团跟政府合作,把煤矸石山开采再利用,然后煤矸石山下面的地,我们整理之后用作赛车或者卡丁车的场地,我们这个子公司主要是用这个场地玩卡丁车,我们取得的卡丁车票的收入就算是我们的主营业务收入了,但是现在这个地的使用权我们还没有拿到,因为我单位现在还没缴纳过土地使用税呢。这个土地使用税先不交,之后是不是有滞纳金啊?如果现在交的话,应该怎么核算土地面积呢? 然后我们单位购入了10辆卡丁车,跟第三方合作,营业额扣除油钱和修理费之后的钱我们公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全额收取,然后按周跟我们公司结算,我们按月给他们开发票。我按周取得收入时,借:银行存款,贷:预收账款对吗?月末的时候按第三方给我们的营业额,我们给第三方开代理费的发票吗?如果开代理费的发票,我应该怎么做账呢? 还是开娱乐项目卡丁车的发票呀?然后我用这个发票入账,借:预收账款,贷:主营业务收入+销项税呀
老师你好,我想请问一下,就是我现在做的是参公事业单位的账,执行的是政府会计制度。我们是去年年底成立的,然后资金的来源是原来的建设指挥部剩余的资金。今年1月收到以后就一直用的这笔资金来开支各项支出。然后在今年的8月份,财政就要求我们把剩余的资金交还给了他们,然后交还以后每次用款都要从财政的大平台走了,我想问的是:1、收到指挥部转移过来继续使用的资金在支出时,预算会计是不是仍然是走“行政支出”?2、剩余资金交还给财政专户时,应该怎么入账
老师,我公司承包了一片旅游景点区,然后旅游景点里面有所有商户取得的收入都是统一进国家收款码账户的,然后结账的时候政府让我公司开发票,发票金额是这个景点国家收款码全部收入金额,政府再打钱给我们,现在的情况是虽然这笔款政府打到我们账户,但我公司又要转给景点的各个商户里面(商户大多数是个人开的那种),我公司实际根本就没有得这些钱,只得其中一部分,请问一下我公司这个增值税和企业所得税该怎么办呀
老师,我们公司是做园区招商引资的。目前我们公司总部有3家公司在重庆,然后员工有62人,这62个人的劳动关系,分别放在了这3家子公司并签订的劳动合同。我们招商引资的园区在重庆之外的其他地区,有上海、成都、聊城等地,我们重庆的业务人员把客户引入到各个园区之后,当地政府会给我们平台公司一笔财政奖励,但是这个财政奖励的收款公司必须是当地的公司,因此我们就在每一个园区成立了一家企业来收这笔财政奖励,而当地成立的收款的这家企业除了收财政奖励之外,没有其他的费用和收入。我现在想问的是,当我们收到这笔财政奖励时如何做账,然后按照比例转入到重庆公司后又该如何做账以及开票呢?
老师,我们公司是做园区招商引资的。目前我们公司总部有3家公司在重庆,然后员工有62人,这62个人的劳动关系,分别放在了这3家子公司并签订的劳动合同。我们招商引资的园区在重庆之外的其他地区,有上海、成都、聊城等地,我们重庆的业务人员把客户引入到各个园区之后,当地政府会给我们平台公司一笔财政奖励,但是这个财政奖励的收款公司必须是当地的公司,因此我们就在每一个园区成立了一家企业来收这笔财政奖励,而当地成立的收款的这家企业除了收财政奖励之外,没有其他的费用和收入。我现在想问的是,当我们收到这笔财政奖励时如何做账,然后按照比例转入到重庆公司后又该如何做账以及开票呢?
老师 答案算式里面的30%怎么来的? 【单选题】A卷烟厂为增值税一般纳税人,主要生产甲类卷烟和雪茄烟,2023年8月从C企业(增值税小规模纳税人)购进已税烟丝,取得税务机关代开的增值税专用发票,注明价款20000元。当月领用从C企业购进烟丝的60%用于继续生产甲类卷烟,销售甲类卷烟5箱,取得不含税销售收入150000元;领用从C企业购进烟丝的10%用于继续生产雪茄烟,销售雪茄烟取得不含税销售收入80000元。A企业当月应缴纳的消费税( )元。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 『正确答案』A 『答案解析』①领用购进烟丝的60%用于继续生产甲类卷烟,可以按生产领用数量抵扣已纳消费税。 ②领用购进烟丝的10%用于继续生产雪茄烟,不能抵扣已纳消费税。此题坑点! ③卷烟是复合计征消费税的,不要丢掉从量消费税的计算。 应缴纳的消费税=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有个保证金计入了厂房原值,计提了折旧 现在需要发现调出来,之前计提的折旧需要调吗
老师您好!短期投资取得的收益,短期投资有投资成本,有卖出总额,增值税是按取得投资收益申报是需要按卖出的总额申报
已申报社保费,但未缴款,请问如何做会计分录?
收到的发票,项目名称:印刷品*广告制作,如何做账
老师,我是因为要申请国补资格,从个体转企业(一般纳税人),我现在转新的企业后,刷了国补进来,但现在没有进项票,如果当月我把销项发票(普通发票13%)开了,那是不是这个月我就会需要缴纳增值税
老师好,如果账上实收资本想做成0,从合规上来讲有什么办法操作吗
老师,我是因为要申请国补资格,从个体转企业(一般纳税人),我现在转新的企业后,刷了国补进来,但现在没有进项票,如果当月我把销项发票(普通发票13%)开了,那是不是这个月我就会需要缴纳增值税
有四项成本费用税金列支,一家公司时用的饼图呈现,现在有多家公司,比如7家,做财务分析时怎么呈现这个四项的成本费用税金列支比较好呢
董老师好 继续刚刚的问题 谢谢!
对方给我开票了,我是否可以计入在建工程呢?
同学你好,可以入在建工程的。
麻烦老师还想请教您个问题,我们垫付了4000块钱基础设施费,我们领导让我挂账,说财政给政府拨款,政府就会我们拨款,这笔分录怎么做合理? 是 借:其他应收款-政府 贷 :财政补助收入 城建局给我们开票了我计入 借:在建工程 贷银行存款
同学你好,你的分录是对的。