借,主营业务成本 贷,库存商品,没有数量 借,银行存款3390 贷,主营业务收入3000 应交税费,增值税390

光明有限公司2021年12月发生下列经纪业 务: (1)4日,收到上月产品销售的款项117000元存入银行。4029(2)5日,以现金支付送货费120元。 (3)9日,销售 A 产品200件,单位售价为1500元,增值税税率为13%,价税款收到139000元存入银行,其余收到商业汇票1张。 (4)13日,销售 B 产品300件,单位售价为1200元,增值税税率为13%,价税款收到存入银行。 (5)16日,销售多余材料,收到款项11300元存入银行,增值税税率为13%。 (6)19日,以银行存款支付广告费000元、行政办公费1000元。 (7)22日,销售 A 产品200件,单位售价为1500元, B 产品100件,单位售价为1200元,价税款收到400000元存入银行,其余尚未收到。 A 、 B 产品的增值税税率为13%。 (8)26日,销售员杨怡出差报销差旅费856元,以现金56元补付其原借不足部分。 (9)31日,结转本月份产品销售成本: A 产品销售400件,单位生产成本为1000元; B 产品销售400件,单位生产成本为800元。 (10)31日,结转本月份原材料销售成本50 元。 要求:根据上述资料,编制会计分录。
(7)19日,结转A、B两种产品的销售成本,A产品单位成本400元,B产品单位成本350元。(8)21日,A产品为应纳消费税产品,按其销售收入的10%计算应交纳的消费税。(9)23日,出售多余材料100千克,销售单价30元/千克,计3000元,增值税销项税额390元。收到转账支票1张,号码1894560,存入银行。(10)25日,计算并结转上述材料的成本(其单位成本为20元/千克)。
(8)21日,A产品为应纳消费税产品,按其销售收入的10%计算应纳消费税。(9)23日,出售多余材料100千克,单价30元/千克,增值税销项390元,收到转账支票存入银行。(10)25日,计算并结转上述材料的成本(其单位成本为20元/千克)
24.16日,生产甲产品领用A材料5000千克,单位成本15元,计75000元;生产乙产品领用B材料3000千克,单位成本20元,计60000元。车间一般耗用C材料500千克,位成本10元,计5000元。25.19日,向飞龙公司销售乙产品1000件,单位售价300元,共计货款300000元增值税销项税额48000元,产品已发出,货款收到存人银行。26.20日,生产工人王旭违反操作规程受到处罚,交来罚款100元。会计分录
做分录详细些)20日,出售A、B两种材料,增值税专用发票注明:A种材料200千克,单价为65元:B材料100千克,单价为70元,增值税销项税额共计2600元,价税款已全部收到,存入银行存款账户1930日,结转售出的材料成本,其中:A材料的单位成本为41元;B材料的单位成本为55元
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
个税申报是发放的次月申报个税吗
木制品*胶合板的税务编码是什么?木制品*木方的税务编码是什么?
1050105990000000000这个编码是哪类产品
劳斯莱斯老师,公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合同吗?不是会计拟定出来盖章的吗?