学员你好,分录如下 1借;库存商品5500+4800=10300 应交税费715+624=1339 贷;银行存款11639

MN公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。
MN公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。
三日向本市YM公司进货,取得如下凭证,(1)以增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存单一份,附件税款共22600元(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。
5.13日,向本市XW公司进货,收到如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:仙旺蛋黄派1000包,单价5.50元,计货款5500元,增值税税额715元;仙旺什锦饼800包,单价6元,计货款4800元,增值税税额624元(2)支票存根联、付价税款共11639元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收仙旺蛋黄派1000包,实收1000包;应收仙旺什锦饼800包,实收800包。
经查明益余的仙旺蛋黄派14包是xw公司多多发货所致,经与对方联系,收到如下凭证,1.增值税专用发票的发票联及抵扣联,著名仙旺蛋黄派二十四包单价五元计一百二十元增值税税额15.6元。2.支票存根金额为135.60元。
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
(2)和(3)呢老师怎么分录
是合在一起的分录
老师三道题都分开做分录的
1借;在途物资5500+4800=10300 应交税费715+624=1339 贷;应付账款11639 2 借;应付账款11639 贷;银行存款11639 3 借;库存商品 贷;在途物资