你好,残保金申报的时候,上年在职职工工资总额与个人所得税申报的工资金额一致。 不一致的时候,申报系统是没有提示的
老师请问下我们公司是一家外贸公司,公司每个月月度会开展一次各部门负责人的汇报,我们称之为月会,请问下这类会议财务需要或者能提供什么类型的报表或者数据作为财务部门的汇报之用。因为公司自身管理和保密性原因比如像利润类的数据老板明确了是不能展示给其他部门负责人看的,还有薪酬类型的也不能展示。涉及到其他数据如产品维度不涉及利润的相关部门自己也有相应的数据有进销存系统基础数据可以共享,在这种情况下财务部还能给出什么样的数据用于展示和分析呢?前提又不能触碰保密性原则。
关于残保金,我有个疑问,上年在职职工工资总额这个数据会跟那些数据保持一致呢?如果是出现不一致的情况,系统会给提示或者说数据比对就会出现问题的。因为我想通过这种方式检查自己的数据是否对得上
老师你好,我在做23年企业所得税汇算清缴的时候发现职工薪酬支出及纳税调整明细表上的金额和我实际申报个税的金额不一致,比个税申报数据多了14000,发现是去年有两个人的个税漏报了,这种情况该怎么处理?不处理的话是否会通过两税对比对比出来被税局风险预警?
老师,我现金流量表数据怎么对都不对,但是也找不清楚哪里不对,这边现金流量表我就把期末现金金额和期初现金金额调成一致,但是现金净增加额会与利润表不一致,这个有影响吗,我现在现金流量表累计金额只能在本年累计金额体现数据,本期我都不敢体现数据,如果体现更有点不对了,所以我都不晓得是哪里出出错了,数据反正都不对,就是老师,我想问的是申报财务报表现金流量表我只汇总年度数据,本期不体现可行,还有老师我的数据只能保证期末和期初数据一致,那是为了凑数据保持一致,这种有没有影响
发现23年一季度财务报表没申报,于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表,填写利润表数据时,提示利润总额和申报的一季度所得税不一致,财务软件里利润表的利润总额是正数,但是申报的一季度所得税,利润总额是负数,问题1:这个是不是只能是期间费用那里多填了。还发现二季度的财务报表和所得税报表该对应上的数能对上和财务软件里该对应的数据也能对上,但三季度和四季度对不上,其中对不上的项目有营业成本、研发费用(研发费用在管理费用下,管理费用都能对上,所以问题②:是不是可以忽略掉研发费用对应不一致情况)。 这种情况该怎么办才好,问题③我现在补申报23年1季度财务报表,这个利润表,我是要在管理费用那里,增加一些,直到跟一季度所得税利润总额数保持一致(负数状态)吗
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3借:应交税→城建税-3,利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税没有金额,利润表平了,老师,一般来,应该是贷:应交税费-城建税3,现在放在借:应交税费-城建税-3,借贷不一样都是一样的结果,不影响是吗?
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好?麻烦会计分录直接分享一下,上面按照老师的分录还是利润表出现:税金及附加和城建税不一直,导致申报提示,老师说把最后一笔城建税修改成负数,不理解,那这样不是更不对了,麻烦解释一下哈
老师,我们有个甲方给我们顶房子了,但是老板直接让甲方过户给下家,现在这个房子的土地用途是科教用地,,然后老板说之前甲方预交过一部分增值税,另外一部分需要我们自己交,还说房产税那些,让我登人家系统缴纳,还说还需要专管员解锁啥玩意儿,我没做过房地产,我也不懂,啥意思呢老板,咋做 这是老板给我的一份,评估这个转让房产的评估书,说看交多少税,我按照哪个数字算呀,这个甲方顶的应收金额是2999550.97元
老师公司交社保医保分录怎么写?
代理记账服务费应该计入什么科目
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好?麻烦会计分录直接分享一下,上面按照老师的分录还是利润表出现:税金及附加和城建税不一直,导致申报提示
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!营业账簿这个金额是怎么取数啊,计税依据
老师您好,请教一下,就是我们把工程挂靠在别人单位,现在我们要进行农民工工资专户备案,他需要施工单位和劳务公司签订一个合同,我们挂靠在别人公司,别人是总承包单位也是施工单位,我们就属于干活儿和提供材料的劳务公司了,那现在我们和施工单位签订分包合同的时候,工程价款是按合同总金额签订还是把总价款拆开签订呢?(我老板下面有三个公司)。比如这个工程总价款是3000000万,
季度财务报表之前从未没报过,从二季度开始申报可以吗?
企业公积金基数调整,是通过人事部做工资的时候一起调整吗?
按照你说的,我会有疑问,如果我企业有现金福利,那岂会一致呢?
你好,如果企业有现金福利,需要把这一部分剔除,再看是否一致了
好的,根据你的这个思路,是不是也可以理解为跟账套的应付职工薪酬下的工资一致呢?
你好,是的,是这样的