你好,当时你借银行存款贷固定资产清理应交税费,把这个分录修改一下,把固定资产清理改成其他业务收入。

老师问一下,我们企业销售固定资产收到多少钱就交了多少钱,没开票做的营业外收入,但是全计到固定资产清理这里了,汇算清缴的时候营业收入和开票系统的开票数不一样有影响吗?处置固定资产只有净收益记在营业外收入
老师好,问一下,我公司出售固定资产,我给对方开了增值税发票!这样税控系统默认我有这项收入,但我做账并不走收入,走的固定资产清理!这样我的账和税控系统有差异,怎么办
企业出售固定资产,开票系统上算销售收入,实际做账是按照固定资产清理做账,是没有销售收入的,这样对账对不上了
老师,公司固定资产轿车买的时候20万,销售的时候五万,销售的时候在税务上是收入,在会计做账时是固定资产清理,那财务账和税务账的收入不就对不上了吗
老师,销售固定资产开票是入的固定资产清理,这样账套里的本年收入金额和申报系统不一致,这个要怎么弄啊?
那其他的分录不变的话,怎么结转固定资产清理呢
老师,有整个过程的分录可以给我参考下吗
借营业外支出 贷固定资产清理