借银行存款, 贷其他业务收入 应交税费。

请问我未计提折旧的固定资产原值是5000元,直接报废丢弃了没有处置收入或者费用,做账是不是就是借固定资产清理5000,贷固定资产5000,借营业外支出5000,贷固定资产清理50000
卖公司的车,收入五万,分录是借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产,借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费,因为亏了所以就是借:营业外支出,贷固定资产清理!请问税如何缴纳呢?谢谢老师了
固定资产没算在固定资产里当时记的是费用之前这有分录是借管理费用-办公费贷银行存款但是我们对固定资产的分录是借:固定资产贷:银行存款它不在固定资产里但是还一直在折旧所以现在折旧多了怎么办啊
出售固定资产的账务处理,账上没有此固定资产,经查是原来购买时未入固定资产,直接是入管理费用了(借:管理费用,贷:银行存款),所以账上没有这个固定资的记录,现在出售此固定资产,应该如何做会计分录呢?可以直接做借:银行存款,贷:营业外收入吗?
处置固定资产例如:有一项固定资产原值2000W,已计提折旧800W,收到处置款项2800W存入银行,发生清理费用200W. (3)借:固定资产清理 1200 累计折旧 800 贷:固定资产 2000 发生的清理费用: 借:固定资产清理200 贷:银行存款200 收到处置款 借:银行存款2800 贷:固定资产清理2800/1.13 贷:应交税费-应交增值税-销项税额2800/1.13*0.13 结转固定资产清理 借:固定资产清理1400(2800-1200-200=1400) 贷:营业外收入1400 —————————— 请问以上计算分录有没有问题?@郭老师
老师,支付进口一台设备支付的货代费用,应该计入成本或者费用?
请问老师,公司新能源的汽车卖了,怎么记账
一般人,可以开6个点装修装饰服务费吗?有没有可以开6个点,带装修装饰有关的内容呢
老师好,请问2025年的专项附加扣除没有填报的话,现在填写还来得及吗?
老师请问一下,我现在在记账公司,今年拿了中级证,要是我再考个税务师证我离开记账公司可以去哪里工作
个体工商户建账必填哪几个科目的期初余额,因为之前没有帐,现在从今年开始记账
老师,你好,像是在建工程,开票开的工程服务的报建设工程的印花税,如果是买的材料是报建设工程的印花税还是报买卖合同的印花税
老师你好,我租的别人的房子,对方不提供票,我们自己用房东的信息代开的票,交的税款可以当费用不
老师,速动比率怎么算,是流动资产减去存货减去预付账款再除流动负债吗
请问进项抵扣 当月入账当月抵扣 和当月入账 下月抵扣 分别要怎么做账务分录处理啊
这个处置出去需要正常缴纳增值税的。
是,有正常缴增值税,不是入营业外收入吗?
你好,不是营业外收入,你做营业外收入有一个弊端,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
明白了,谢谢!
不用客气,工作愉快。