借银行存款, 贷其他业务收入 应交税费。

请问我未计提折旧的固定资产原值是5000元,直接报废丢弃了没有处置收入或者费用,做账是不是就是借固定资产清理5000,贷固定资产5000,借营业外支出5000,贷固定资产清理50000
卖公司的车,收入五万,分录是借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产,借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费,因为亏了所以就是借:营业外支出,贷固定资产清理!请问税如何缴纳呢?谢谢老师了
固定资产没算在固定资产里当时记的是费用之前这有分录是借管理费用-办公费贷银行存款但是我们对固定资产的分录是借:固定资产贷:银行存款它不在固定资产里但是还一直在折旧所以现在折旧多了怎么办啊
出售固定资产的账务处理,账上没有此固定资产,经查是原来购买时未入固定资产,直接是入管理费用了(借:管理费用,贷:银行存款),所以账上没有这个固定资的记录,现在出售此固定资产,应该如何做会计分录呢?可以直接做借:银行存款,贷:营业外收入吗?
处置固定资产例如:有一项固定资产原值2000W,已计提折旧800W,收到处置款项2800W存入银行,发生清理费用200W. (3)借:固定资产清理 1200 累计折旧 800 贷:固定资产 2000 发生的清理费用: 借:固定资产清理200 贷:银行存款200 收到处置款 借:银行存款2800 贷:固定资产清理2800/1.13 贷:应交税费-应交增值税-销项税额2800/1.13*0.13 结转固定资产清理 借:固定资产清理1400(2800-1200-200=1400) 贷:营业外收入1400 —————————— 请问以上计算分录有没有问题?@郭老师
老师这个是电商账务处理。我有一点一直没明白。当时购买了1130元商品含税的。这个100元积分当时是1130里面的已经加税分离了。那100不已经交了税吗。那么为啥兑换的时候买了2260元商品用交了税那100冲抵货款了。那为啥最后兑换的时候还要用2260去加税分离啊。不应该扣掉我已经交过税100元用2160做加税分离吗。这样100元那积分不是交了两遍税吗?
老师,递延收益和其他收益是不是其他流动资产?
老师,新年好。咨询下,我们是社会工作服务中心,我们有总部,请问一下,损益类科目怎样区分限定类型
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请问老师小规模纳税人,季度30万,月10万,请问如果季度不超过30万,但是有一个月超过10万还能满足吗?
请问老师,小微企业335是满足一个就是,还是得3个都满足
老师 请问外墙防水高空作业费可以开现代服务发票吗?
1 月开票 2 月预缴所属期 1 月异地税款,1 月怎么记账
请问老师,单位是加油站,加油给客户的时候,有的客户是要发票的。请问针对这些开具单位发票的加油收入,是否需要申报印花税。
没有中级能找到代理记账会计的工作吗
这个处置出去需要正常缴纳增值税的。
是,有正常缴增值税,不是入营业外收入吗?
你好,不是营业外收入,你做营业外收入有一个弊端,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
明白了,谢谢!
不用客气,工作愉快。