同学你好 1、我们公司卖掉股份,应该是接收的股东给我们钱,不应是B公司给我们钱。 2、我们转让股份的收益要缴纳企业所得税。如果提前分给我们,收益部分不交税。

老师 我们公司股东全部转让给另外的股东,公司实际没有缴纳股金 现在把之前股东借给公司的钱还完以后还有10万 ,公司是亏损的,现在这十万是分红给股东股东交的税少一点,还是以10万金额直接股权转让另外股东交的税少一点呢?建议哪一种?
老师 ,我们目前有一个A公司 其中股东有B C公司,之前股东B公司帮A公司垫付了一些费用,现在A公司有收入了 要还之前B公司的垫款,我们怎么做账 以什么名义还之前的借款,但是这些费用也是开的B公司的发票
老师,你好,我们公司是一般纳税人,然后是B公司的股东,现在要卖掉B公司的股份,B公司会转入之前我们公司占股的金额还有另外一部分收益给我们,我们公司收到这笔钱要缴纳什么税费吗?比率是多少呢?
老板新买回一个公司,公司名称不变,原公司有一笔退款退到我们公户上,现在需要把这笔资金退还给原来的股东,这笔钱我们公司去银行买银行承兑汇票,然后转给b公司,b公司再背书给愿股东,这样可以吗?会有什么风险吗
老师 我想问一下 我们有个股东要转让股权,然后她之前实缴了30万,现在她要把她的股权转让给公司外部的另一个公司,税局会根据公司的所得-她的实缴,计算缴纳个税,然后我们这个公司的实缴的30万的股本账上还有吗?
我们是建筑设计公司,年底我们合作的所有商家应该有十来家吧,会入库,就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费,还有1万块钱的质保金。就这个事情,这个钱进来。商家的钱进来应该是对公,那对公我们要不要开票出去呢?因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去,入库费就相当于合作费需要开票吧?
老师,在11月份收到银行贷款资金80万元,我忘记记账了,在12月付款的时候会计账上负数了,我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证?
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
老师,有社保,已退休,60+,意外定了10级伤残,赔偿金大概多少
老师,我们老板说签劳动合同,公司有骑缝章,个人只有一个签名,如果个人的丢了,说公司没给他签合同怎么办?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录
老师,库存的配件报废的分录是什么
老师,100万汽车购置税是多少
老师,我公司协助甲方开票100,我们是建筑公司,开给甲方9%的专票,后期我们也没有成本票,甲方说把这个100放到我们施工项目的结算中,假设我们收取税费是15,这个115甲方怎么给我们,因为发票我们只开100。我不太懂这一块
老师,我们是小规模建筑行业,我们老板要内账的三大财务报表,但是内账没记过销售发票和购进成本票, 比如1、公司收到货款 写的分录是 借: 银行存款-某账户 贷: 应收账款-某项目-某主材 2、公司付货款 写的分录是 借: 应付账款-某项目-某主材 贷: 银行存款-某账户 这样的话咋编财务报表?财务报表的主营业务成本和主营业务收入按什么写? 3、比如要25.12月份的财务报表或者25年1-12月份的全年财务报表。那我科目余额表应该选哪个期间? 4、现金流量表咋编写 5、老板要的报表还有必要给他报表重分类吗
你好,提前分给我们是什么意思呢?
如果我们公司转让B公司的股份给另外一家公司,所得收益要缴纳企业所得税?按照几个点缴纳呢?
比如说转让前B公司有所有者权益100万,其中有20万元的未分配利润 如果提前分配,这20万中属于我们的部分不用交税。 如果不分,到时转让价格中包含的这部分就要正常交税。按25%,小型微利企业则按小型微企业缴纳。
如果我们公司转让B公司的股份给另外一家公司,所得收益要缴纳企业所得税?按照几个点缴纳呢? 答:一般企业25%,小型微利企业100万以下税负2.5%,100-300万税负5%
老师,你好,那如果B公司被A公司收购了
然后A公司收购的价格对于B公司来说会产生收益,这部分收益就是B公司股东进行分配,我们公司分配这个收购的收益,也要缴纳企业所得吗?
收购属于企业合并,不需要交税的。
但是B公司和A公司之前属于企业合并,我们公司只是B公司的股东
我们公司作为股东之一分B公司的被收购的所得,也不用缴纳税费吗?
噢不好意思,刚意为咱们是A公司。 如果B公司被A公司收购了,就是刚才的我们的股权转让的问题
就等于我们公司把股权转让给A公司了是吗
把占有B公司的股权,转让给了A公司,然后我们股权转让所得要缴纳企业所得税,是这样子理解吗?
是的。是这样的,同学
好的,谢谢老师
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老师,我还有问题
就是我们公司的转让股权所得超过300万了,然后我们公司日常经营的活动的所得跟转让所得计算企业所得税的时候是怎么计算的?
股权转让所得跟日常经营的所得缴纳企业所得税是分开的吗?还是可以抵减的?比如我日常经营工资费用这些可以抵减股权转让所得吗?
就是我们公司的转让股权所得超过300万了,然后我们公司日常经营的活动的所得跟转让所得计算企业所得税的时候是怎么计算的? 答:季度预缴,年终汇算清缴。
股权转让所得跟日常经营的所得缴纳企业所得税是分开的吗?还是可以抵减的?比如我日常经营工资费用这些可以抵减股权转让所得吗? 答:合并计算的。可以抵减
好的,谢谢老师
客气了,如果满意可以五星评价哈,谢谢