同学你好 1、我们公司卖掉股份,应该是接收的股东给我们钱,不应是B公司给我们钱。 2、我们转让股份的收益要缴纳企业所得税。如果提前分给我们,收益部分不交税。
老师 我们公司股东全部转让给另外的股东,公司实际没有缴纳股金 现在把之前股东借给公司的钱还完以后还有10万 ,公司是亏损的,现在这十万是分红给股东股东交的税少一点,还是以10万金额直接股权转让另外股东交的税少一点呢?建议哪一种?
老师 ,我们目前有一个A公司 其中股东有B C公司,之前股东B公司帮A公司垫付了一些费用,现在A公司有收入了 要还之前B公司的垫款,我们怎么做账 以什么名义还之前的借款,但是这些费用也是开的B公司的发票
老师,你好,我们公司是一般纳税人,然后是B公司的股东,现在要卖掉B公司的股份,B公司会转入之前我们公司占股的金额还有另外一部分收益给我们,我们公司收到这笔钱要缴纳什么税费吗?比率是多少呢?
老板新买回一个公司,公司名称不变,原公司有一笔退款退到我们公户上,现在需要把这笔资金退还给原来的股东,这笔钱我们公司去银行买银行承兑汇票,然后转给b公司,b公司再背书给愿股东,这样可以吗?会有什么风险吗
老师 我想问一下 我们有个股东要转让股权,然后她之前实缴了30万,现在她要把她的股权转让给公司外部的另一个公司,税局会根据公司的所得-她的实缴,计算缴纳个税,然后我们这个公司的实缴的30万的股本账上还有吗?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
你好,提前分给我们是什么意思呢?
如果我们公司转让B公司的股份给另外一家公司,所得收益要缴纳企业所得税?按照几个点缴纳呢?
比如说转让前B公司有所有者权益100万,其中有20万元的未分配利润 如果提前分配,这20万中属于我们的部分不用交税。 如果不分,到时转让价格中包含的这部分就要正常交税。按25%,小型微利企业则按小型微企业缴纳。
如果我们公司转让B公司的股份给另外一家公司,所得收益要缴纳企业所得税?按照几个点缴纳呢? 答:一般企业25%,小型微利企业100万以下税负2.5%,100-300万税负5%
老师,你好,那如果B公司被A公司收购了
然后A公司收购的价格对于B公司来说会产生收益,这部分收益就是B公司股东进行分配,我们公司分配这个收购的收益,也要缴纳企业所得吗?
收购属于企业合并,不需要交税的。
但是B公司和A公司之前属于企业合并,我们公司只是B公司的股东
我们公司作为股东之一分B公司的被收购的所得,也不用缴纳税费吗?
噢不好意思,刚意为咱们是A公司。 如果B公司被A公司收购了,就是刚才的我们的股权转让的问题
就等于我们公司把股权转让给A公司了是吗
把占有B公司的股权,转让给了A公司,然后我们股权转让所得要缴纳企业所得税,是这样子理解吗?
是的。是这样的,同学
好的,谢谢老师
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老师,我还有问题
就是我们公司的转让股权所得超过300万了,然后我们公司日常经营的活动的所得跟转让所得计算企业所得税的时候是怎么计算的?
股权转让所得跟日常经营的所得缴纳企业所得税是分开的吗?还是可以抵减的?比如我日常经营工资费用这些可以抵减股权转让所得吗?
就是我们公司的转让股权所得超过300万了,然后我们公司日常经营的活动的所得跟转让所得计算企业所得税的时候是怎么计算的? 答:季度预缴,年终汇算清缴。
股权转让所得跟日常经营的所得缴纳企业所得税是分开的吗?还是可以抵减的?比如我日常经营工资费用这些可以抵减股权转让所得吗? 答:合并计算的。可以抵减
好的,谢谢老师
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