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公司购进一批货物价款10000元,进项税额1300元,月底这批货物发生非正常损失,分录怎么做

2022-11-12 21:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-12 21:42

您好 请问购进货物的时候分录怎么写的

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快账用户5447 追问 2022-11-12 21:44

借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2022-11-12 21:45

借:待处理财产损益 贷:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:营业外支出 贷:待处理财产损益

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快账用户5447 追问 2022-11-12 21:48

公司当月就这一笔进项税,次月申报增值税时申报表的进项税额填写多少,进项税额转出填写多少

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齐红老师 解答 2022-11-12 21:49

就是发票上的进项税额  然后对应的进项税额转出也是一样

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快账用户5447 追问 2022-11-12 21:52

这张发票勾选了不抵扣的,认证的进项税额是没有的,怎么还是填发票上的进项税额

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齐红老师 解答 2022-11-12 21:53

这张发票勾选了不抵扣的  那您进项税额跟进项税额转出都不需要写分录啊 为啥分录还要写进项税额呢? 系统里面根本就没有抵扣

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快账用户5447 追问 2022-11-12 21:57

购进的时候就做账了,后来发生非正常损失才勾选不抵扣的

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齐红老师 解答 2022-11-12 21:58

借:待处理财产损益 贷:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:营业外支出 贷:待处理财产损益 那您这样写分录就好了 做了勾选不抵扣 那不需要填表

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您好 请问购进货物的时候分录怎么写的
2022-11-12
您好!你说的非正常损失具体是发生了什么
2022-07-07
你好 按照现行规定,火灾损毁存货的进项税额可以继续抵扣,不用做进项税额转出,所以你总的损益20000-14000元 借:待处理财产损益 20000 贷:库存商品 20000 然后 借:银行存款 14000 营业外支出 6000 贷:待处理财产损益 20000
2023-03-06
你好 借:待处理财产损益 ,贷:原材料 ,  应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:营业外支出,贷:待处理财产损益
2023-04-13
同学你好 11月按价款暂估入账 借,原材料等一暂估 贷,应付账款一暂估
2020-12-14
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