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公司代客户支付木工费,客户已经把款付给公司了,怎么做分录,收到代付款时借银行存款,贷其他应付款,支付木工费时,借其他应付款,贷银行存款对吗

2022-11-13 06:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-13 06:11

同学你好 你的分录对的

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快账用户3925 追问 2022-11-13 06:24

支付木工费还要做一笔费用或其他的分录吗

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齐红老师 解答 2022-11-13 07:09

不用了,你上面的两个分录就可以

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同学你好 你的分录对的
2022-11-13
你好 ;  那你们 中间 会赚取差价比如服务费吗  
2021-10-12
你好 按原来老师给你写的来做账 。 你要体现私户转给公司账户的情况 收客户款:借其他应收款,贷:其他应付款;付到公司时:借银行,付其他应收款;公户付4S店时:借其他应付款,贷:银行; 如果你按后面的情况做 。实际就是客户直接付款给公户 然后去支付给上家的情况。 与你实际业务不一致了
2020-08-10
那你这个专票不抵扣,然后你直接按照价税合计的金额入账就行了。
2022-03-17
对的,是的,出一个委托书,然后这个其他应付款两个科目对冲。
2023-11-01
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