那你这个专票不抵扣,然后你直接按照价税合计的金额入账就行了。
我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时 借:银行存款 贷:其他应付款——代收水电费 (2)支付时 借:其他应收款--代收水电费 贷:银行存款 (3)收到供电局发票时 借:其他应付款--代收水电费 贷:其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
我公司物业公司代扣代交电费支付时借管理费用贷银行存款收到时借银行存款贷其他业务收入,这是2020年的,怎么调整
我公司是物业公司代扣代缴电费,支付时借其他应付款贷银行存款收到垫付的电费借银行存款贷其他应付款,但是收到供电公司开的专票怎么做分录,开给我公司的
物业公司代收代扣的电费,收到供电公司的专用发票,物业公司收到代付的电费给园区开的收据,中间没有差价。借: 其他应付款 贷银行存款 应交税费(进项)这是21年做的账 22年怎么调整
公司代客户支付木工费,客户已经把款付给公司了,怎么做分录,收到代付款时借银行存款,贷其他应付款,支付木工费时,借其他应付款,贷银行存款对吗
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
怎么做分录
借其他应付款 贷银行存款。
当时我是先做的这个分录,现在收到专票了怎么做帐
收到发票作为附件处理,你不在单独做账处理了,
不用做进项税额转出吗分录
你这个不用做,转出,你直接按照价税合计的金额做就行了。
在电子系统里面怎么做处理
你直接就是借其他应付款贷银行存款就行呀,你指的是什么意思?
税务局电子系统怎么做进账发票的处理
税务局里面就你在那个增值税申报表里面,直接在附表二按照进项税额转出填。
20年的时候做的是:支付电费借管理费用贷银行存款收到时做的是借银行存款到其他业务收入,现在22年了我怎么调成上面你说的两步分录
首先如果说你这个是代收代付,你就不应该作为费用和收入,你现在就是相当于按照正常的在做账,你之前相当于是差错,你直接附一个说明,说明是差错更正。
账上不调整吗
你这个都已经跨年了,跨年了你就已经集中随意了,你现在不管是调费用还是调收入,都是属于未分配利润,调整没有意义。
那我可以把20年的电费的进项票都找出来2022年在电子税务局做进项转出吗
对的对的,你在二年的时候做进项税额转出,在申报表里面做。
还有21年的两年的在今年下个月统一做