那你这个专票不抵扣,然后你直接按照价税合计的金额入账就行了。

我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时 借:银行存款 贷:其他应付款——代收水电费 (2)支付时 借:其他应收款--代收水电费 贷:银行存款 (3)收到供电局发票时 借:其他应付款--代收水电费 贷:其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
我公司物业公司代扣代交电费支付时借管理费用贷银行存款收到时借银行存款贷其他业务收入,这是2020年的,怎么调整
我公司是物业公司代扣代缴电费,支付时借其他应付款贷银行存款收到垫付的电费借银行存款贷其他应付款,但是收到供电公司开的专票怎么做分录,开给我公司的
物业公司代收代扣的电费,收到供电公司的专用发票,物业公司收到代付的电费给园区开的收据,中间没有差价。借: 其他应付款 贷银行存款 应交税费(进项)这是21年做的账 22年怎么调整
公司代客户支付木工费,客户已经把款付给公司了,怎么做分录,收到代付款时借银行存款,贷其他应付款,支付木工费时,借其他应付款,贷银行存款对吗
合伙企业,租赁进来东西再出租出去;我们租出去一次性收2年的钱10万元,增值税按10万一次性确认收入,那申报个人经营所得按10万,还是按年5万确认收入?
老师:9月工资,正常不是9月暑期申报,,我当时没有报,我现在报10月暑期可以吗?还是更正申报做9月暑期
老师您好,个人向公司借款,如果是公司员工和不是公司员工这两种情况,长期挂账有什么风险,谢谢
请问电商小规模超30万营业额每季度,转一般纳税人抵扣增值税好?还是继续小规模按1%,缴税好?
老师,公司交完所得税后分红给是公司质的股东,分得所得的公司还需要交分红税吗?
老师,我企业所得税应纳税所得额310万,要交多少税?260要交多少税,刚好300万要交多少税? 今年交了,明年是不是重新计算了?
老师,公司有一台车,折旧计提完了,卖了1000,只开了一张二手车统一发票1000元,一般纳税人,应该怎么做分录
老师:9月6号工程合同, 农民工工资日期从什么时间开始?
条件一里面的1·07是怎么来的?条件二里面的1·05又怎么来的?这个1·07和1.05就是问就是题目当中的括号一和括号二。
一般纳税人运输企业有哪些进项票?还有成本票?
怎么做分录
借其他应付款 贷银行存款。
当时我是先做的这个分录,现在收到专票了怎么做帐
收到发票作为附件处理,你不在单独做账处理了,
不用做进项税额转出吗分录
你这个不用做,转出,你直接按照价税合计的金额做就行了。
在电子系统里面怎么做处理
你直接就是借其他应付款贷银行存款就行呀,你指的是什么意思?
税务局电子系统怎么做进账发票的处理
税务局里面就你在那个增值税申报表里面,直接在附表二按照进项税额转出填。
20年的时候做的是:支付电费借管理费用贷银行存款收到时做的是借银行存款到其他业务收入,现在22年了我怎么调成上面你说的两步分录
首先如果说你这个是代收代付,你就不应该作为费用和收入,你现在就是相当于按照正常的在做账,你之前相当于是差错,你直接附一个说明,说明是差错更正。
账上不调整吗
你这个都已经跨年了,跨年了你就已经集中随意了,你现在不管是调费用还是调收入,都是属于未分配利润,调整没有意义。
那我可以把20年的电费的进项票都找出来2022年在电子税务局做进项转出吗
对的对的,你在二年的时候做进项税额转出,在申报表里面做。
还有21年的两年的在今年下个月统一做