你好需要计算做好了给你
公司年末有利润,能不能通过多发老板工资的形式让利润人为做成负数?
老师,客户付了款没提货怎么记分录
老师小规模纳税人的时候取得的专票转一般纳税人后抵扣了,需要做进项税转出吗
老师,我司生产叉车,对外租赁叉车,和A约定租赁期到以1元价格赎回,所有权归我司,现A公司到期72台车,车子已经返回我司,请问我用作入库处理吗?
中级考试,我想问下,我一紧张,简答题之前忘记写根据规定这四个字了,会不会扣分
你好老师 考税务师需要什么文凭?
老师,第一次核算成本,进销存汇总,按现有数据核算出来,7月结余有负数,不管了直接提交可以的吗?反正也是不准的
免抵退税申报汇总表中的免抵退税出口销售额(人民币与增值税及附加税费申报表中的免抵退办法出口销量额金额是一样的吗
请朴老师解答,请问老师,选项C怎么理解,答案是筹资活动,我个人认为租赁负债本质不是筹资,本质是企业就是缺那一项资产,才把它租进来,可以算经营活动
法人注册账户登录电子税务系统,怎么注册,是不是自然人那?注册了用法人身份进是不是就是公司的电子税务系统
1借研发支出费用化支出100 应交税费应交增值税进项税额4.44 贷原材料26 银行存款74.88 借管理费用100 贷研发支出费用化支出100
2借研发支出资本化支出120 贷应付职工薪酬35 原材料85 借无形资产120 贷研发支出资本化支出120
3借银行存款1.59 贷其他业务收入1.5 应交税费应交增值税销项税0.09 借其他业务成本2 贷累计摊销2
4.2018年底无形资产账面价值 120-2*24=72 发生减值72-52=20 借资产减值损失20 贷无形资产减值准备20
那个增值税不写嘛
那个可以抵扣进项税额的
那个原增值税是什么意思呀
第1题不是有两个增值税的嘛
第一个现在支付的可以抵扣的
好的 谢谢
不客气麻烦给与五星好评