学员你好,分录如下 借*原材料600000+900 应交税费-增值税-进项税额78000+900 贷*其他货币资金678000 银行存款900+900=1800

甲企业为增值税一般动税人。本年5月从国外进口一批原材料,海关审定的关税完税价格为120万元,该批源材料分别度10%和13%的税率向海关缴纳了关税和进口环节增值税,并取得了相关完税凭证,该批重材转出月加工成产品后全部在国内销售,取得销售收入300万元(不含增值税),同时支付运销费6万元(不含增值税,且取得增值税专用发票)。已知该企业产品适用的增借税税率为13%。要求:0世算进口原材料的应纳关税。3分)2计算进口原材料的组或计税价格,0分3计算进口原材料的应纳增值税。3分)(4)计算允许抵扣的增值税进项税额,5.计算甲企业本年5月的应纳增值税。
21,甲企业为增值税一般动税人。本年5月从国外进口一批原材料,海关审定的关税完税价格为120万元,该批源材料分别度10%和13%的税率向海关缴纳了关税和进口环节增值税,并取得了相关完税凭证,该批重材转出月加工成产品后全部在国内销售,取得销售收入300万元(不含增值税),同时支付运销费6万元(不含增值税,且取得增值税专用发票)。已知该企业产品适用的增借税税率为13%。要求:0世算进口原材料的应纳关税。3分)2计算进口原材料的组或计税价格,0分3计算进口原材料的应纳增值税。3分)(4)计算允许抵扣的增值税进项税额,3分6计算甲企业本年5月的应纳增值税。
2.甲企业为增值税-般纳税人。本年5月从国外进口一批原材料,海关审定的完税价格为120万元,该批原材料分别按10%和13%的税率向海关缴纳了关税和进口环节增值税,并取得了相关完税凭证。该批原材料当月加工成产品后全部在国内销售,取得销售收人300万元(不含增值税),同时支付运输费6万元(不含增值税,且取得增值税专用发票)。已知该企业产品适用的增值税税率为13%。要求:计算甲企业本年5月的应纳增值税。
甲企业为增值税一般纳税人。本年5月从国外进口一批原材料,海关审定的完税价格为120万元,该批原材料分别按10%和13%的税率向海关缴纳了关税和进口来节增值税,并取得了相关完税凭证。该批原材料当月加工成产品后全部在国内销售,最得销售收入300万元(不含增值税),同时支付运输费6万元(不含增值税,且取得增月的应纳增值税。值税专用发票)。已知该企业产品适用的增值税税率为13%。要求:计算甲企业本年5月应纳增值税
(9)22日,从国外进口原材料一批,到岸价格480000元,进口关税120000元、进口值税78000元,均以银行汇票支付,以转账支票支付该批产品国内铁路运费900元,并取瓢增值税专用发票,增值税900元;海关开具的完税凭证和增值税专用发票均已认证。(10)25日,将其作为原材料购进的钢材领用一批出库,用于2007年建造的职工宿 的维修,出库单列示出库数量20吨,每吨实际采购成本2000元(不含税);该公司因管不善造成钢材损失,实际成本为380000元(不含税),经与保险公司协商,应由保险公司 赔偿80%的货物损失。钢材已抵扣增值税。 (11)28日,出口产品取得销售收入折合人民币1400000元,出口销售产品生产成本 为920000元(其中免税购进原材料价格400000元),申请退税单证齐全。
2025年一季度开票35万,2季度开票28万并且红冲一季度30万,3季度开票总额负数,该情况如何申报
老师,企业现有职工60人。 招聘1名残疾人是否可以享受免交残疾人保障金呢
请问懂孝彬老师在线吗?
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
老师,事务所说没有加班费,但是有项目提成3%,说按合同金额的3%,那是不是按收审计费的合同金额啊,我问人事,他也不回答
老师您好,请问领料人,签字领料单,主要领的是备品备件,这个领料人签字了,领料用途需要写吗?
法人可以给自己发工资么?
老师,出差途中感冒了,然后打吊针,打车的费用可以在公司报销吗?
老师你好,我公司企业所得税年报的时候,有异地预缴企业所得税,去年预缴了6001元,今年汇算清缴的时候必须退其中的40%,我本来想调增利润,不想退了,但是系统出来的金额是必须先交了这40%,让后再让我退税,异地预缴企业所得税每年都这样吗
您好老师,这样,我在人力资源公司上班,现在和甲方有签约合同价款是100万的劳务合同,按13个点收服务费,现在我们在结算的时候,甲方会计说我们重复收费,他说100万是含税的,计算服务费的时候要价税分离,按分离后的计算服务费,说审计说的,我就奇怪了,审计不是应该按合同价格来核算吗?!而且我们是按100万来开票的啊,缴纳印花税的时候也是按合同价格来计算缴纳的呀!怎么到最后计算服务费要把合同价格价税分离后计算,不存在重复收费啊,审计不是按合同金额和票据来审计的呀,是吧,我都无语了,我就问问老师,我要怎么说