借,固定资产清理2000 累计折旧918000 贷,固定资产920000 借,固定资产清理6100 应交税费,增值税793 贷,银行存款6100+793

华联实业股份有限公司有旧厂房一幢,原价450000元,已提折旧435000元,已提取减值准备5000元,使用期满,批准报废。在处置过程中,以银行存款支付处置费用12700元,拆除的残料一部分作价15000元,由仓库收作维修材料,另一部分变卖,取得收入6800元存入银行。请编制会计分录(本题一律不写明细账,金额单位:元)
乙公司为增值税一般纳税人,现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,原价为500 000元,相关增值税税额为85 000元,已计提折旧450 000元,未计提减值准备。报废时的残值变价收入为20 000元,增值税税额为2 600元。报废清理过程中发生自行清理费用3 500元。有关收入、支出均通过银行办理结算。 要求:编制如下会计分录: (1)将报废固定资产转入清理时: (2)收回残料变价收入时: (3)支付清理费用时 (4)结转报废固定资产发生的净损失时
资料:2019年12月初,公司一台设备因使用期满批准报废,其原值46000元,累计折旧456000元;以现金支付自行清理费用1000元;开具增值税专用发票,残料变卖收入2600元及增值税销项税额338元,共计2938元已收到存入银行。结转报废该设备的净损益。要求:编制公司将报废设备转入清理、支付清理费用、收回残料变卖款和结转净损益的会计分录。
乙公司为增值税一般纳税人现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,原价为500000元,相关增值税税额为85000元,已计提折旧日450000元,未计提减值准备。报废时的残值变价收入为20000元,增值税税额为3400元。报废清理过程中发生清理费用3500元。有关收入、支出均通过银行办理结算。乙公司应作如下会计处理:
乙公司为增值税一般纳税人,2020年发生下列经纪业务:1.企业出售一台设备,原价为500000元,已提折旧450000元,未计提减值准备。出售变价收入为20000元,增值税税额为2600元。清理过程中发生清理费用3500元。有关收入、支出均通过银行办理结算。2.因遭受台风袭击毁损一座仓库。该仓库原价4000000元,已提折旧1000000元,未计提减值准备。其残料估计价值为50000元,残料已办理入库。发生清理费用并取得增值税专用发票,注明的装卸费为20000元,增值税税额为2600元,以银行存款支付。经保险公司核定应赔偿损失1500000元,款项已存入银行。3.年末进行财产清查时,发现短缺一台笔记本电脑,原价为10000元,已提折旧7000元。报经批准转销盘亏损失。(三)要求根据资料编制会计分录。
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
借,原材料3600 贷,固定资产清理3600
借,银行存款2260 贷,固定资产清理2000 应交税费,增值税260
借,营业外支出 贷,固定资产清理2000+6100-3600-2000