学员你好,留抵退税,退的是进项税,对原来已经缴纳的城建税没啥影响

你好老师!4月份留抵退税了,在附表二(本期进项税额明细)第22栏上期留抵退税额退税栏填写了留抵退税金额,为什么附表五可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况中,上期结存可用于扣除的留抵退税额是退回来金额,结转下期可用于扣除的留抵退税额也是退回来的金额,请问老师这种情况对吗?
请问老师,留抵退税,退的是进项税,对原来已经缴纳的城建税没啥影响吧?
老师您好,一般纳税人,4月份时已申请了留抵退税,这个月产生销项税额458.54元,这458.54我需要缴纳,但是附表五城建税的申报,增值税额栏有458.54,但是后面留抵退税本期扣除额也是458.54,这样应纳税额就为0 了,想问这样对吗?
请问老师,生产型出口企业申报退税,当期进项也有留抵,请问这个城建税教育费附加的是根据什么金额计算出来的
请问老师,生产型出口企业申报退税,当期进项也有留抵,请问这个城建税教育费附加的是根据什么金额计算出来的,我们七月销项税额是18716.43,申请退税税额为27944.91,当期期末留抵为54575.14,
老师,中药材公司收购的合作社自产农产品发票,申报抵扣的时候可以在申报的时候勾选计算抵扣还是要在当月勾选认证啦
你好,公司一直买车可以吗,没有进项发票。公司已经买了4辆车了。用来抵扣进项,
老师开服务费发票是6%,如果别人让多开点票给票钱,我应该都加哪些?怎么加6%票,附附加税那,印花税那?我应该加几个点一共?
借:管理费用 贷:应收账款 代表什么意思?
老师您好,一般纳税人小公司,最大金额一张发票可以开一百万或更多吗
上月申报30万未开票收入,然后这月发票开掉了,这月又申报15万未开票的,那我这月未开票的地方申报的金额写什么
做企业收益人备案,只能用法人手机号接受验证码吗,怎么代账公司可以不要法人手机号可以操作,我们自己操作没有法人手机号收验证码不行呢
链条引伸计开发票税收分类编码是什么
老师:请问房租和物业费的摊销表有没有?
老师,实缴资本必须先打入公司基本户,才能转出来使用吗?,如果老板出资的是现金呢?
请问老师画红色框的这句话什么意思呢?
他的意思是进口环节的增值税抵扣销项不能用于扣除城建税
还是不太明白,请老师举个例子可以吗。谢谢
比如增值税销项税10万,进口环节8万,那么10-8=2万是交的增值税,但是算城建税要按照10计算