你好 24加上25加上26蓝,然后减27。

请问那个增值税申报表,税款缴纳25行,27行本期已缴纳税额,32行期末未缴税额分别填的是什么数据
一般纳税人在填写主表 税款缴纳其中的25期初未缴税额 27本期已缴税额 30行本期缴纳上期应纳税额 32行期末缴税额 34行本期应补税额 老师能给举个时间点的例子?有点绕
你好老师,增值税申报表中的第32行,期末未交增值税是代表这个月需要缴纳的增值税吗?
你好老师,增值税申报表中的第32行,期末未交增值税是代表这个月需要缴纳的增值税吗?20栏和32栏的区别是什么?
老师,32列期末未缴纳税款是怎么来的
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这是系统自己汇总的吗
是的,系统自动汇总的。
25栏呢?是怎么来的呢?
上一个月主表应补税款。
老师,我1月份都还是负数,2月份怎么来的2百多万
好,那你看一下你的负数是怎么来的。
是不是,每个月的30蓝不等于25栏,如果是的话,这里的25蓝就不准确。
你看一下嘛
这个我看不了的,你得看一下你单位的实际情况,出现了负数,不一定是多交,你看一下你当时怎么出来的这个负数,25蓝是不是等于上一个月的应补税款。
负数是退税,30栏不等于25栏。现在税务局的打电话问我什么原因
你找一下从几月份开始不一致的。
所属期1月份就不对,25栏是负数,30蓝是0
你好,那你看一下所属期一月份 上一个月的 主表应补税款是多少。
也是负数,退税的1万多
你好,这个钱退回来了吗?一般一般纳税人很少有退税的,他都是留着以后抵扣。
退了的,我们这里的税务说的是一进一退两个流程
你好,退了的话 25应该是0
所属期一月份应该是零。
老师,30蓝是什么数据
30兰和25栏填写一样的数据 25蓝等于零啦,30蓝也等于零。