借应付职工薪酬工会经费4800 应付职工薪酬福利费6000, 贷银行存款。

)10日,以网银转账的方式通过建行基本户发放上月工资190600元。会计科目是不是,借支付职工薪酬贷银行存款?
资料:某公司2019年2月发生如下业务:1.本月应付职工工资总额为150万元,其中其中生产工人工资为90万元,车间管理人员工资为10万元,企业行政管理人员工资为20万元,专设销售人员工资为5万元,在建工程人员在建工程人员工资10万元,研发人员工研发人员工资为15万元。2.按职工工资总额的2%和8%计提工会经费和职工教育经费。3.本月工会开展新春联欢活动,支出工会经费800元,开出转账支票支付。4.本月以银行存款支付行业专家对本公司人员的培训费用6000元。5.月末,计提应上交的工会经费10400元及职工教育经费6500元。要求编制上述业务会计分录。
甲公司根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额为693000元,期中代垫职工房租20000元,代垫职工家属医药费8000元,代扣个人所得税12000元,实发工资653000元。(10分)要求1.通过银行网银转账发放工资的会计分录2.代垫款项的会计分录
甲公司根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额为693000元,期中代垫职工房租20000元,代垫职工家属医药费8000元,代扣个人所得税12000元,实发工资653000元。(10分)要求1.通过银行网银转账发放工资的会计分录2.代垫款项的会计分录
(二)资料:某事业单位发生如下经济业务:(1)计提当月职工薪酬共计797000元,其中包含职工基本工资560000元,续效工资123000元,应从职工基本工资中代扣的社会保险费72000元和佳房公积金33000元:单位应为职工计算缴纳的社会保险费78000元和住房公积金36000元,单位按税法规定从职工基本工资中代扣的职工个人所得税9800元。在当月职工薪酬中,社会保险费合计150000元,住房公积金合计69000元。在当月职工薪酬总额797000元中,按照薪酬费用的归属,应当计入“业务活动费用”科目的金额为608000元,应当计入“单位管理活动费用”科目的金额为189000元.(2)次月,通过财政直接支付方式支付向职工支付基本工资445200元和绩效工资123000元.(3)向相关机构缴纳职工社会保险费150000元和住房公积金69000元,通过财政直接支付方式支付。要求:根据以上经济业务编制有关会计分录。
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗