你好,5000减去800)*80%*10%按照这个缴纳的。

李先生2022年收入情况如下:(1)在甲企业任职,1月-12月每月从甲企业取得工资薪金收入15000元,无免税收入;(2)李先生每月缴纳三险一金2000元,女儿在读小学,儿子21年10月出生,均李先生100%进行专项附加扣除;李先生父母均已满60周岁,由李先生和弟弟--起赡养,.无其他扣除;(3)4月份和7月份分别取得劳务报酬收入5000元、25000元;8月份取得稿酬3000元;11月取得特许权使用费8000元;(4)7月份收到出租住房的房租5000元,支付相关税费100元,直接拿出1000元通过民政部门捐给灾区。要求:(1)计算各项综合所得预扣预缴个人所得税税额;年应纳税额及年终汇算清缴应补(退)税额。(2)对甲企业12月份发放李先生工资业务进行账务处理;(3)计算李先生7月份房租收入应纳个人所得税。
李先生2022年收入情况如下:(1)在甲企业任职,1月—12月每月从甲企业取得工资,薪金收入15000元,无免税收入;(2)李先生每月缴纳三险一金2000元,女儿在读小学,儿子21年十月出生,均由李先生100%进行专项附加扣除;李先生父母均已满60周岁,有李先生和弟弟一起赡养,无其他扣除;(3)四月份和七月份分别取得劳务报酬收入5000元、25000元;八月份取得稿酬3000元;11月取得特许权使用费8000元;(4)七月份收到出租住房的房租5000元,支付相关税费100元,直接拿出1000元通过民政部门捐给灾区;要求:计算各项综合所得预扣预缴个人所得税税额。
李先生2022年收入情况如下:(1)在甲企业任职,1月—12月每月从甲企业取得工资,薪金收入15000元,无免税收入;(2)李先生每月缴纳三险一金2000元,女儿在读小学,儿子21年十月出生,均由李先生100%进行专项附加扣除;李先生父母均已满60周岁,有李先生和弟弟一起赡养,无其他扣除;(3)四月份和七月份分别取得劳务报酬收入5000元、25000元;八月份取得稿酬3000元;11月取得特许权使用费8000元;(4)七月份收到出租住房的房租5000元,支付相关税费100元,直接拿出1000元通过民政部门捐给灾区;要求:计算全年应纳税额及年终汇算清缴应补(退)税额。
李先生2022年收入情况如下:(1)在甲企业任职,1月—12月每月从甲企业取得工资,薪金收入15000元,无免税收入;(2)李先生每月缴纳三险一金2000元,女儿在读小学,儿子21年十月出生,均由李先生100%进行专项附加扣除;李先生父母均已满60周岁,有李先生和弟弟一起赡养,无其他扣除;(3)四月份和七月份分别取得劳务报酬收入5000元、25000元;八月份取得稿酬3000元;11月取得特许权使用费8000元;(4)七月份收到出租住房的房租5000元,支付相关税费100元,直接拿出1000元通过民政部门捐给灾区;要求:计算全年应纳税额
李先生7月份收到出租住房的房租5000元,支付相关税费100元,直接拿出1000元通过民政部门捐给灾区。要求:计算李先生7月份房租收入应纳个人所得税。
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的