你好,学员,稍等一下
实训材料菜工厂第一车间生产甲、乙两种产品,制造费用在这两种产品之间按生产工时比分配。第二车间只生产丙产品,制造费用全部计入这种产品成本,两种产品的生产甲产品14000小时,乙产品10370小时。2018年11月发生费用资料如下:1.耗用原材料(消耗性材料):一车间3400元,二车间2450元;2.计提折旧:一车间3400元,二车间2600元;3.耗用低值易耗品(一次摊销):一车间1700元;4、车间管理人员薪酬:一车间684元,二车间570元;5.支付办公费:一车间316元,二车间254元;6.支付水电费:一车间235元,二车间145元;7.预提经营租人固定资产租金:一车间1200元,二车间600元;8.据辅助用分配表资料:一车间应负担运输费用820元,二车间应负担费用480元
二、实训条件1.制造费用分配表;2.一定数量的记账凭证;3.多栏式明细账页。三、实训材料某工厂第一车间生产甲、乙两种产品,制造费用在这两种产品之间按生产工分配。第二车间只生产丙产品,制造费用全部计人这种产品成本,两种产品的华米费用甲产品14000小时,乙产品10370小时。集2018年11月发生费用资料如下:领料1.耗用原材料(消耗性材料):一车间3400元,二车间2450元;2.计提折且:车间3400元,二车间2600元;周东转料3.耗用低值易耗品(一次摊销):一车间1700元;应职4.车间管理人员薪酬:一车间684元,二车间570元;5.支付办公费:一车间316元,二车间254元;银行。.6.支付水电费:一车间235元,二车间145元;其他应的款7.预提经营租人固定资产租金:一车间1200元,二车间600元;8.根据辅助生产费用分配表资料:一.车间应负担运输费用820元,二车间应处费用480元;成本~运输车间
某工厂第一车间生产甲、乙两种产品,制造费用在这两种产品之间按生产工分配。第二车间只生产丙产品,制造费用全部计人这种产品成本,两种产品的华米费用甲产品14000小时,乙产品10370小时。2018年11月发生费用资料如下:1.耗用原材料(消耗性材料):一车间3400元,二车间2450元;2.计提折且:车间3400元,二车间2600元;周东转料3.耗用低值易耗品(一次摊销):一车间1700元;4.车间管理人员薪酬:一车间684元,二车间570元;5.支付办公费:一车间316元,二车间254元;.6.支付水电费:一车间235元,二车间145元;7.预提经营租人固定资产租金:一车间1200元,二车间600元;8.根据辅助生产费用分配表资料:一.车间应负担运输费用820元,二车间应处费用480元;成本~运输车间
某工厂第一车间生产甲、乙两种产品,制造费用在这两种产品之间按生产工分配。第二车间只生产丙产品,制造费用全部计人这种产品成本,两种产品的华米费用甲产品14000小时,乙产品10370小时。2018年11月发生费用资料如下:1.耗用原材料(消耗性材料):一车间3400元,二车间2450元;2.计提折且:车间3400元,二车间2600元;周东转料3.耗用低值易耗品(一次摊销):一车间1700元;4.车间管理人员薪酬:一车间684元,二车间570元;5.支付办公费:一车间316元,二车间254元;.6.支付水电费:一车间235元,二车间145元;7.预提经营租人固定资产租金:一车间1200元,二车间600元;8.根据辅助生产费用分配表资料:一.车间应负担运输费用820元,二车间应处费用480元;哪里都不清楚写会计分录就行了
某工厂第一车间生产甲、乙两种产品,制造费用在这两种产品之间按生产工分配。第二车间只生产丙产品,制造费用全部计人这种产品成本,两种产品的华米费用甲产品14000小时,乙产品10370小时。2018年11月发生费用资料如下:1.耗用原材料(消耗性材料):一车间3400元,二车间2450元;2.计提折且:车间3400元,二车间2600元;周东转料3.耗用低值易耗品(一次摊销):一车间1700元;4.车间管理人员薪酬:一车间684元,二车间570元;5.支付办公费:一车间316元,二车间254元;.6.支付水电费:一车间235元,二车间145元;7.预提经营租人固定资产租金:一车间1200元,二车间600元;8.根据辅助生产费用分配表资料:一.车间应负担运输费用820元,二车间应处费用480元6,7,8不清楚
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
税费种核定里没有印花税呢,需要到大厅去核定一个印花税吗,我司是小规模纳税人,新能源做光伏的公司
老师好,请问现在的小规模纳税人,企业所得率的税率政策是怎样的呢?