您好 2018年12月6日购入机器设备一台,买价为1950000元,增值税率为13%;发生运费50000元,增值税率9%。所有款项已支付。 借:固定资产 1950000%2B50000=2000000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 1950000*0.13%2B50000*0.09=258000 贷:银行存款2000000%2B258000=2258000 该设备预计使用年限为5年,预计净残值为5%。采用直线法计提折旧。 2000000*(1-0.05)/5=380000 借:制造费用 380000 贷:累计折旧 380000 2019年12月31日,该设备的可收回金额为1300000元。 2000000-380000=1620000 1620000-1300000=320000 借:资产减值损失 320000 贷:固定资产减值准备 320000 2020年5月6日,支付该设备维修费20000元。 借:管理费用 20000 贷:银行存款 20000 12月31日,该设备可收回金额为820000元。 请问计提减值准备后 折旧年限 残值率有没有变化? 2021年12月31日,该设备可收回金额为500000元。2022年3月5日,出售该设备,售价200,000元。

甲公司2018年12月1日购入一台生产用设备作为固定资产核算入账价值36000元预计使用年限为5年预计净残值为1800元采用直线法计提折旧2019年12月31日 该设备的可回收金额为24000元 预计尚可使用年限和预计净残值不变则该设备2020年应计提的折旧额为多少?
甲企业2019年12月31日购入一台设备,入账价值为200万元,预计使用寿命为10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2020年12月31日该设备存在减值迹象,经测试预计可收回金额为90万元。2021年12月31日该设备账面价值应为()万元。
】甲公司于2x19年3月12日购人一台不需要安装的机器设备,以银行存款支付价款1000万元,增值税税额为130万元。该机器设备采用年限平均法计提折旧,预计使用年限为10年,预计净残值为原值的4%。2x22年,该机器设备出现了减值迹象,经测试2x22年12月31日该机器设备的可收回金额为510万元,预计还可使用5年,预计净残值为10万元。2x24年9月22日,甲公司将该机器设备出售,收取价款400万元,增值税税额为64万元,以银行存款支付清理费用5万元。
1.甲公司属于一般纳税人,2018年12月6日购入机器设备一台,买价为1950000元,增值税率为13%;发生运费50000元,增值税率9%。所有款项已支付。该设备预计使用年限为5年,预计净残值为5%。采用直线法计提折旧。2019年12月31日,该设备的可收回金额为1300000元。2020年5月6日,支付该设备维修费20000元。12月31日,该设备可收回金额为820000元。2021年12月31日,该设备可收回金额为500000元。2022年3月5日,出售该设备,售价200,000元。要求按业务流程依次做出相应的会计处理。
甲公司于2019年5月12日购入一台不需要安装的机器设备,价款为1000万的增值税税额为130万元,甲公司采用年限平均法对凉机器设备计提折旧。该机器设备品使用年限为10年,预计净残值为原值的4%,2022 年,该机器设备出现了减值迹象。经测试2022 年 12月31 日.该机器设备的可收回金额为510 万元。预计还可使用5年,预计净残值10元。2024年9月22日,甲公司将设机器设备出售,收取价款400万元,并以银行存款支付清理费用5万元。 (1)计算2019年机器设备应计提的折旧额。 (2)判断2022年12月31日该机器设备是否发生了减值。如果发生了减值,则计算减值损失的金额并编制会计分录。 (3)计算2023年该机器设备应计提的折旧额。 (4)编制公司2024年9月22日处置该机器设备的会计分录。
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?