对的是的,只要你有盈利就在。
我公司以前年度亏损,这个季度是盈利,那在这个季度的所得税申报表上能填弥补以前年度亏损吗?谢谢
第四季度企业所得税季度报表,第9行弥补以前年度亏损这个数据在哪里提取?
老师早上好。企业所得税季报申报表上有个以前年度亏损。我想问下是不是这个以前年度亏损在第四季度还在的?
老师我已汇算完22年企业所得税,22年亏损,我现在报23年一季度企业所得税这季度也是亏损,这表第九行弥补以前年度亏损会带到这个表上吗,我这个没有数呢
老师您好!第四季度亏损,本年是有利润。但是以前年度是亏损的。请问第四季度填报季度申报表中要预交所得税吗?
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老师好?补缴上年房产税,汇算清缴怎么填写
老师,专票认证时效是多久
耕地占用税的相关条例
生产型外贸企业,内销不含税30万,出口28445元人民币,其中25541元退税率13%,2904退税率9%,上期留底税183.94,进项税比较多,需要认证多少进项税
你好,老师,4月底公司购买了个财务软件,年费制的,一年1498,正常要摊销12个月,1498*12得出的数该算124.83还是保留三位小数好呢?最后摊出来的数对不上1498,该怎么做这笔分录才能对得上1498,摊销是从4月开始算还是5月算起呢?
老师报完增值税了,扣款没成功,我再找在哪交费就找不着了
个体户可以不办理税务落户吗
老师,您好!请问年度所得税申报,调增生产成本在哪调整?谢谢!
那比如说我营业收入900万。以前年度亏损是300万,现在利润表上的利润总额是亏损300万。要是我想盈利1万块。我是不是应该601万才可以是盈利1万元呢?
对的,是的,是这么做的。
意思就是截止到第三季度我已开票900万。但是我利润表上的利润总额还是亏损300万的。以前年度亏损也是300万,但我10月让它盈利1万。那现在10月应该开多少票才能盈利1万
如果你想要按照1万来交增值税的话,是这么做的。
不是交增值税哦,是交企业所得税哦,现在我问你的问题是我想10月份就让我的利润表上的利润总额盈利1万。然后我11月12月的利润表一直保持盈利1万,那么我10月要是开销项票出去的话开票金额是不是我现在答题利润表上的亏损数据+企业所得税申报表上以前年度亏损的数据就好了 。
刚才我打错了,是按照1万来交所得税。
对的是的,这个弥补亏损,他不用你自己填写,它软件自动出来的。
那比如像这22年第三季度企业所得税申报上面以前年度亏损是1611311.31元,实际利润额是:11920元。现在账上利润表截止到10月利润总额是亏损:1,852,385.10元。如果22年第四季度申报企业所得税还是想利润总额是:11920元的话,我第四季度是不是开票总额是:3475616.41元就正确合理了。
你好 亏损1852385.1是一到十月份的亏损吗。
是的。1852385.1是一到十月份的亏损
1852385.1➕11920➕1611311.31 需要开这些发票的。
好的,明白了。开:1852385.1➕11920➕1611311.31相加的和到第四季度报企业所得税的时候实际利润就是:11920了是吧
你好是的,是这么做的。