对的是的,只要你有盈利就在。

我公司以前年度亏损,这个季度是盈利,那在这个季度的所得税申报表上能填弥补以前年度亏损吗?谢谢
老师早上好。企业所得税季报申报表上有个以前年度亏损。我想问下是不是这个以前年度亏损在第四季度还在的?
老师我已汇算完22年企业所得税,22年亏损,我现在报23年一季度企业所得税这季度也是亏损,这表第九行弥补以前年度亏损会带到这个表上吗,我这个没有数呢
三季度企业所得税预缴纳税申报表中,弥补以前亏损30万(以前年度亏损已全部弥补完),在计算四季度企业所得税预缴时,第9行弥补以前年度亏损是0还是30万呢
老师您好!第四季度亏损,本年是有利润。但是以前年度是亏损的。请问第四季度填报季度申报表中要预交所得税吗?
请问老师老板把已经停产的公司资质场地设备以挂靠形式和别人签了挂靠协议,让别人去生产经营,公司只收取管理费,经营过程发生的设备改良等一切费用包括税费由别人负责,这种模式下停产企业怎么做账?
个体工商户是查账征收,季度交完增值税附加税及经营所得后,银行剩下的钱,之前提问过说法人可以自由支配,比如法人从对公户转走10万,分录借方是哪个科目?
老师,建筑服务发票能开6个点的吗
老师您好!老师您好!请问做账必须按日期从前往后逐一编制吗?
预开票的会计分录是什么?
你好公司买了果汁礼盒赠送客户做客情,也没入库,用视同销售处理吗?可以直接做招待费吗?
有个订单出口到国外,可以退税的,需要交增值税,和要抵扣进项发票吗?
老师,我们是铸铁件企业,就是在销售给供应商时出现质量问题,退回来直接回炉重造的,这部分原先坐在成品里面的数字,现在账务怎么做啊
你好老师,公司买了部分果汁礼盒赠送客户做客情,也不入库,这种怎么做账?和税务上怎么处理?
老师,我司给船舶买的保险,因为是一直在同一家保险公司买的,从来没签过保险合同,都是先出的保险单,1年内分期3次或者4次支付保险费,请问需要缴纳印花税吗?谢谢
那比如说我营业收入900万。以前年度亏损是300万,现在利润表上的利润总额是亏损300万。要是我想盈利1万块。我是不是应该601万才可以是盈利1万元呢?
对的,是的,是这么做的。
意思就是截止到第三季度我已开票900万。但是我利润表上的利润总额还是亏损300万的。以前年度亏损也是300万,但我10月让它盈利1万。那现在10月应该开多少票才能盈利1万
如果你想要按照1万来交增值税的话,是这么做的。
不是交增值税哦,是交企业所得税哦,现在我问你的问题是我想10月份就让我的利润表上的利润总额盈利1万。然后我11月12月的利润表一直保持盈利1万,那么我10月要是开销项票出去的话开票金额是不是我现在答题利润表上的亏损数据+企业所得税申报表上以前年度亏损的数据就好了 。
刚才我打错了,是按照1万来交所得税。
对的是的,这个弥补亏损,他不用你自己填写,它软件自动出来的。
那比如像这22年第三季度企业所得税申报上面以前年度亏损是1611311.31元,实际利润额是:11920元。现在账上利润表截止到10月利润总额是亏损:1,852,385.10元。如果22年第四季度申报企业所得税还是想利润总额是:11920元的话,我第四季度是不是开票总额是:3475616.41元就正确合理了。
你好 亏损1852385.1是一到十月份的亏损吗。
是的。1852385.1是一到十月份的亏损
1852385.1➕11920➕1611311.31 需要开这些发票的。
好的,明白了。开:1852385.1➕11920➕1611311.31相加的和到第四季度报企业所得税的时候实际利润就是:11920了是吧
你好是的,是这么做的。