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1.某工业企业(增值税一般纳税人),2022年9月的购销业务情况如下:(1)购进生产原料一批,已验收入库,取得的增值税专用发票上注明的价款、税款分别为23万元、2.99万元,另外还支付运费(有货物运输业增值税专用发票)3万元。(2)购进钢材20吨,已验收入库,取得的增值税专用发票上注明的价款、税款分别为8万元、1.04万元。(3)直接向农民收购用于生产加工的农产品一批,经税务机关批准的收购凭证上注明的价款42万元。(4)销售产品一批,货已发出并办妥银行托收手续,但是货款未到,向买方开具的专用发票上注明的销售额为42万元。(5)将本月外购20吨钢材及库存的同价钢材20吨,移送本企业修建产品仓库工程使用。注:上述增值税专用发票均已比对认证。

2022-11-15 09:10
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2022-11-15
你好,你这边需要计算什么呢
2022-09-14
你好! 业务1 进项税额:2.99+3*9%=3.26 业务2 进项税额1.04 业务3 进项税额42*10%=4.2 业务4销项税额 92*13%=11.96 业务5 不可以抵扣进项税额
2022-04-08
你好需要计算做好了给你
2022-11-10
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2022-11-10
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