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老师,如果公司交保函费,银行回单先有了,下个月票才回来,这样的话票怎么做账呢

2022-11-15 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-15 15:16

借预付账款贷银行存款,下个月发票到了,借财务费用贷预付账款。

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齐红老师 解答 2022-11-15 15:16

可也没有发票,也正常做费用,发票到了之后,红冲在做发票的。

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快账用户9829 追问 2022-11-15 15:19

可是像保函这种,每个月不一定就有发票,这个每个月都要红冲吗

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齐红老师 解答 2022-11-15 15:20

你好,不用的发票到了之后你再红冲就行。

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借预付账款贷银行存款,下个月发票到了,借财务费用贷预付账款。
2022-11-15
你好 先付的时候,借:预付账款,贷:银行存款等科目 取得发票的时候,借:管理费用,贷:预付账款 
2021-05-18
你好有差额吗,没有直接贴后面可以
2021-04-15
您好,对的,这个贴回去就可以的,然后专票的话,就是需要单独做一个应交税费
2023-09-05
银行余额和账目不匹配 风险:财务信息不准,易被怀疑财务违规。 若被询问,诚实地说明是部分预付款回单和成本票暂未入账导致的时间性差异,要提供未入账项目清单和预计入账时间安排。 跨期入账成本发票 风险 企业所得税方面可能影响应纳税所得额计算,有逃税嫌疑。 会计核算方面不符合配比原则,扭曲财务状况。 若因客观原因发票延迟取得,提供采购合同、验收单等证明业务实际发生在 24 年的文件。 若主观调节利润,很难解释,可能面临税务调整、补缴、滞纳金和处罚。
2025-01-03
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