你好1; 可以的; 次年比如23年5月底之前取得合理发票 都可以税前扣除 的; 2. 可以的; 3. 汇算之前取得都可以哈; 记得先做费用处理
您好,我想咨询一下关于小规模纳税人的账务问题。小规模纳税人每月开票都在税务优惠增值税的范围内,那关于优惠部分的税款要转营业外收入,是每个季度都要转吗?还是月末一次转,还有一个问题就是我一季度的账做完了,4月份的时候缴了一次企业所得税,根据缴款凭证做账以后科目没有平,应交税金款是在贷方了。正常吗??还有报表出来也是负数了。
你好,老师,小规模企业一季度的时候开了一张15万的发票,不用交增值税的,以后到现在七月份都没有开过发票,但是前期的会计把这张发票做了预收账款,他没有做主营业务收入,导致一季度申报的时候增值税有这笔收入,但所得税没有,二季度也是这样申报的。 现在税务系统里有一个提醒,说所得税的收入和增值税收入与不匹配,该怎么办?
老师你好,公司是小规模纳税人, ①平时有的办公费发票都是收据,入账年末的时候统一一起开发票可以不, 2财务银行的手续费贷款利息也都是年末的时候一起开增值税普通发票一起入账,是否可以?因为平时都是几百元一个月手写(平时中午联工午餐) 每个月发生的时候都是按收据入账,也都和企业所得税了,但是正规的发票都是年底才开回来
老师您好。公司为个体户,查账征收,2025年1月初开了销售发票,它是属于装潢店做牌匾,含税收入78,300元,它的成本大约在75,000,老师你说他这个成本是不是都得列支发票像平时打车饭费能入进来吗?有的是手撕票。能可以入账吗 手撕票,他后台复核的时候看不到成本,与销售的一个发票比对可以。不能有风险吗
老师,现在互联网信息报送,纳税人取得劳务报酬所得可以按3%-45%的七级累进预扣率计算税款,那纳税人还需要去税局代开发票吗
2023/2024工商年报上实缴日期填错了,需要改吗
老师您好。怎么做公司的投资决策?
怎样查看以上月份报的增值税所得税附加税印花税内容,申报信息查询看不了里面内容吧?
您好,截止第三季度利润已经超过300万,第三季度申报附加税时还会减半征收吗?
对方做办公用品的,帮我们公司代买的一辆货车,我们已经付款给他们了,他们需要给我们怎么开票,开发票内容是什么
当月开的发票当月红冲了需要做账务处理吗
老师,单位办理注销,按照资产负债表上的未分配利润,就是给股东分配利润交税,但是交了税之后账上的钱剩下不够给东分配利润的了,是不是账上没有的钱不能分配也就不分配了?不管他了啊
老师你好,这两个题除了年份不一样,其他的数据都一样,怎么答案就不一样呢?哪个答案才是正确的呢?
老师好,计提缴纳社保的时候,管理费用和应付职工薪酬的二级科目详细写养老工伤等还是直接写社保呢
老师您好,但是超过了次年的5月,两年合在一起开了,但是发票备注栏标注是2012一年的2022年的,这样是否可以?
可以的,补开发票就可以的
老师我就是2022年11月份把2022年一年1000元开出来,还有2021年一年的1500元合在一起2500元可以是吧(我在备注栏标明了2021年1500元,2022年1000元)?
你好,可以,但是你记得21年之前没有发票的,你注意及时取得发票,避免调整
是的,老师原来也不懂这些业务,嗯我把21年所有没有发票做个统计。 虽然是500以内可以不用发票,收据可以,但是我都标注列出来总额,统一开了发票并附到2022.年11里。
你好;你要注意 按年来考虑哈; 你当年的费用当年做账了。次年汇算之前必须要取得合理发票的
那我今年已开的发票备注栏已经标上了这样的发票行不行啊? 去年也没有想到,这个发票这样今年开的
你好; 可以的;但是你要区分 每年的发票 就行了。