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建筑行业挂靠在本公司的人员工资如何结算?账务处理如何?

2022-11-15 20:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-15 20:59

学员您好借:其他应收款,贷银行存款 借:银行存款,贷:其他应收款

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快账用户3038 追问 2022-11-15 21:00

不体现社保那块吗?公司待其缴纳社保的

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快账用户3038 追问 2022-11-15 21:02

工资挂其他应收款?怎么收回?工资是给对方的,他怎么还能给我们呢

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齐红老师 解答 2022-11-15 21:07

从上游收到的钱,冲回,这就是挂扣

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快账用户3038 追问 2022-11-15 21:09

从上游收到的钱是指?不明白

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齐红老师 解答 2022-11-15 21:11

他挂扣过来得有业务收入,收入进被挂扣单位可以扣回的

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快账用户3038 追问 2022-11-15 21:13

社保不体现吗

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快账用户3038 追问 2022-11-15 21:14

在本公司缴纳社保的

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齐红老师 解答 2022-11-15 21:21

同学您好,正常申报可以的

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快账用户3038 追问 2022-11-15 21:24

你意思就是当正式员工处理对吗

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齐红老师 解答 2022-11-15 21:29

是的没错, 可以是这样的

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学员您好借:其他应收款,贷银行存款 借:银行存款,贷:其他应收款
2022-11-15
你好,项目内账,你直接期初做0,然后看具体发生了什么业务,就做对应分录就行。
2025-05-12
你好,这个一般被挂告方当做成本入账。
2023-05-23
您好,挂靠你们是如何结算的?
2022-11-15
对方给你提供了成本发票吗?如果是的话,收入和成本还有扣除管理费之后的差额做营业外支出。 一般就是自己提前约定好了,收了工程款你扣除他的税费管理费再支付给他 中间有一部分差额是他的利润,也就是他给你的成本发票大于你支付给他的差额做营业外支出
2025-12-19
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