您好,挂靠你们是如何结算的?
老师,我们是建筑业给对方开建筑劳务发票还要做工资表给对方? 我是挂靠别人公司的资质 让被挂靠方开劳务票给业主 被挂靠方说要我提供工资表 我怎么提供? 发工资表的员工需要是被挂靠方的正式员工吗?
建筑行业挂靠在本公司的人员需要计入工资表吗?
建筑行业挂靠在本公司的人员工资如何结算?账务处理如何?
建筑公司挂靠提供的工人工资表是不是不需要缴纳增值税,直接可以纳入人工成本的
老师您好 我们是建筑公司,挂靠人员目前缴纳社保,请问这部分人员需要申报工资表吗
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
24年末增值税少计提了,怎么调整,具体分录怎么做
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1510:35单独做一个借财务费用手续费贷,其他货币资金微信零钱,他几月份扣除你知道吗关键是他2月才提现,要求把1月微信提现手续费就做1月
小规模物流公司,老板的意思是要买两辆二手的货车,有必要让对方给我们开票吗?如果给我们开票的话,我们就要做入固定资产,每月计提做成本吗
老师出口退税是A级才可以吗
您好,第一季度资产负债表的货币资金是正确的,第一季度现金流量表表上期末现金余额少了4000多,这是会计分录写错了,还是别的什么原因呢?帮忙发一下?
二手空调怎么做折旧?
老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用,比如1月的微信收入1000,2月2号提现,提现的时候手续费是从微信零钱扣除的,不是从提现1000扣除的,如果是从提现金额扣除,就可以做,借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入,那从微信零钱扣除,怎么反应到当月啊,
汇算清缴时发现的问题, 账上面的数字是对的,因为有账务的调整导致报表取值没取上,汇算清缴的时候报表数据是取值正确的数据,这种情况该怎么处理呢,
请问工商年报中纳税总额和负责总额在哪里取数?
他们的社保在公司缴纳,工资没有从公账走
公司员工缴纳社保,工资从公账走的
挂靠人员社保在公司,工资未从公账走
如何做更合理些
您好,社保再公司缴纳,那就计入工资表核算
计入工资表从公账发是吗?
最好呢,就是从公账发放的
不好意思,刚有点事,请问下那社保基数申报时也要将他们计算在内是吗
是的,也记入其中的哈
就是当成正式员工处理对吗?
您好,是的,是这样理解的