240-40 你好,同学 你看一下
老师,我私人账号给员工发工资,他没有考勤打卡没有合同,如果他去告我们没交社保,我们怎么解释
新接手过来,老会计都当月计提当月发个税,实际是当月发的是上个月的个税,我这月这么做分录对吗
物流运输公司是小规模纳税人,而且都是往外开票,对方都是个人,这种情况怎么能少交增值税?
公司司机出去送货给的餐补可以不凭发票报销吗?未计入工资,如没有发票是不是要入工资
小微企业,批发零售业,制造业退增量留抵税,全量留抵税额的条件
小规模开的采购专票能不能抵扣一般纳税人的进项
老师,资产负债表的存货填写余额就不对,但是填写本期减少额就是对的,到底是哪里出问题了。如果不想解答就不要接问题,谢谢
你好老师,请问编制现金流附表的时候,经营性应付里面的应付账款可能会包含应付工程款和设备款,这两项要不要剔除呀
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
240+40 你好,同学 你看一下
一共是四个小问的内容
2.南京溧水科技企业为居民企业,假定某年度经营情况如下: (1)商品销售收人1000万元,房屋租金收人10万元,国债利心 受捐赠所得420万元。 <2)取得房屋转让收入1000万元,相关的转让成本及费用为480 (3)产品销售成本为670. 2万元,房屋出租成本为6万元。 (4)发生管理费用200万元,其中当期列支的业务招待费为50万元。体 (5)发生销售费用240万元,其中广告和业务宣传费为80万元。 (6)发生财务费用44.8万元,其中有一年期银行贷款200万元,全部用于在建工 程,一年内支付利息8万元。 (7)税金及附加为75万元,此外实际缴纳的增值税为30万元。 (8)营业外支出借方发生额为125万元,其中向中国农业银行的贷款到期无力偿 还,被银行加收罚息3万元;税款滞纳金1万元;环保部门罚款1万元;公益性捐赠支 出120万元。 (9)上 年超过税前扣除标准的广告和业务宣传费有40万元。 要求:根据上述资料和税法的有关规定,假定不考虑摊销费用的扣除,回答下列 问题: (1)企业该年度准予税前扣除的管理费用为多少万元? (2)企业该年度准予税前扣除的销售费用为多少万元? (3)企业该年度准予税前扣除的营业外支出为多少万元? (4)企业该年度应纳的企业所得税为多少万元?
1,200-45=155 2,240 3,125-1-1-120=3 4,(1000+10+420-1480-670.5-6-245-280-44.8+8-75-3)×25% 你计算一下结果同学