学员你好,登录电子税务局申报增值税和附加税等,自然人扣缴客户端申报个税

老师 增值税零申报,金三自动申报附加税,电子税务局无法那种附加税申报表,那附加税申报表在哪里可以打印出来呢? 二:增值税为零申报,增值税申报信息写入金三核心征管系统后,金三核心征管系统自动生成城建税及附加申报信息,电子税务局从金三核心征管系统获取到已申报信息后,向纳税人展示为已申报状态。 二
老师 请教一下国家税务总局 黑龙江省电子税务局都报增值税 附加税 个税 和企业所得税么
请问税控盘的操作怎么和报税的那个电子税务局联系啊?我们不是每个季度的15号之前报的是上季度的增值税嘛,我们税控盘是先清卡后再登录电子税务局吗?然后那个税额会自动同步到电子税务局?
老师,可以说下月头怎么报税啊?国家电子税务局系统,然后报增值税和那些附加税吗
老师,增值税发票本月开了红字,增值税应纳税额是负数,增值税申报表可以负数申报吗?还是申请退增值税和附加税,在电子税务局申请退税的步骤,跟我说说
老师好,请问一般纳税人,销售人员8月份坐的动车,开票日期25.12.31开的电子发票(铁路电子客票),发票显示乘车时间是25.8.8。这种电子发票能抵扣进项税正常报销吗?
老师,印花税营业账簿报的是实收资本吗?我报成买卖合同了,可以作废吗?交的税款可以退回吗
企业所得税汇算清缴时,营业收入有黄色感叹号,提示和增值税收入有差异,让确认申报数据是否准确,我们2025年1-7月免税收入没申报增值税。8月做的跨境应税行为免征增值税报告,8月及以后才进行增值税免税申报了,这种情况需要怎么处理比较好呢老师
请问老师餐饮业,水电暖气的的支出计入什么科目
老师,检测公司是否需要按照营业收入缴纳印花税呢?
老师,你好!我们12月计提了一笔技术服务费10万,发票26年开进来,但是到时准确的数据可能跟10万有差异,比如发票进来9.5万,那我到时的分录是不是先冲计提的再入准确的? 借 以前年度损益调整 -10万 贷 其他应付款 A公司 -10万 借 以前年度损益调整 9.5万 贷 其他应付款 A公司 9.5万
老师,为什么有会计总把应付记成应收呢,还都是老会计?
老师,现在报的印花税不是报买卖合同,是报投资额的吗
老师,你好 公司是一般纳税人,给劳务公司签的合同。劳务公司要求打款给私户,签在合同里面,对一般纳税人有风险吗?
老师好,我们新设立一家总公司,其下有8家分公司要如何在电子税务局设定汇总在总公司缴纳企业所得税,在各自分公司缴纳增值税?
几号报税啊
12月的截止日期是12月15日