是的,可以转营业外支出
老师您好,净资产是什么
老师,小规模物业公司收到一张信息服务费发票,服务时间为2025.3.2至2027.3.1,这个服务如何入账?
与律师事务所签订的代理合同,需要缴纳印花税吗?
购买其他公司的短视频拍摄服务,有三次 只是开票了但是没有签合同,这种我们需要交印花税吗?
老师,营业税金及附加在结转损益时应结转本年利润中吗
个体户租赁铺面,当时双方已经协商好了 房产税、土地税、个人所得税 都是承租方承担,缴纳到了2021年,后面税务局没有通知了 就没有缴纳了 , 现在因上学需要补交2023年到2024年的,2021年和2022年的可以不用缴纳么、因为这个也没有申报记录的,
项目资本金时什么意思?
老师,有外币核算的企业,期末都要调汇吗?
老师您好 租赁合同 甲乙双方都需要交印花税吗
老师您好,这是一家一般纳税人,为啥最后需要交的金额不等于销项减进项啊
因为金额挺大的,有30万呢,这样转营业外支出税局不会核查吗?
你这个是真实发生的业务呀,又不是虚开的。
那这样转营业外支出可以是否需要出一份声明呢?
还有长期待摊费用是否也要一次性分摊完呀?
你好,不需要声明的。
还有长期待摊费用是否也要一次性分摊完呀?
与项目相关的费用肯定要分摊万。
这个长期待摊费用一次性分摊完需要附有股东会决议吗?
这个不需要股东会决议。
老师,我把免租期需要分摊的成本转营业外支出,发现也要交所得税的.
免租期成本的原分录是这样:主营业务成本10万,应付账款:10万
为什么要交所得税?
如果转营业外支出的话那营业外支出就是在货方的,那这样不也是要交所得税吗
你直接把应付账款计入营业外支出不行吗?
分录不就是:借应付账款,贷:营业外支出吗
你这个免租就是不出租金的,所以这个营业外支出就是虚增的。
对,但是分录做在贷方还是要交所得税呀
你虚增的费用,肯定是要做纳税调增。而不是交所的税。
就是说这个营业外支出在年度汇算清缴时做调增,是吗?
已经做账冲减了,就不需要再做纳税调整了。