同学你好,这样做账风险很大。 除了质保金外,工程达到结算时点要交税的,不论是否收到。 如果你做了待转销项税额是不在申报表里体现的

资料:兴旺机械厂2018年发生下列经济业务:1.向红星工厂销售A产品1000件,@500元,计价款500000元,增值税额85000元,B产品800件,@400元,计价款320000元,增值税额54400元。款项通过银行收到。2.向新光机械厂销售A产品600件,@500元,计价款300000元,增值税额51000元,B产品500件,@400元,计价款200000元,增值税额34000元。货已发出,货款尚未收到。3.以银行存款向当地--家福利基金会捐赠5000元。4.用银行存款支付广告费80000元,运输费20000元。5.以银行存款支付产品展销场地费9000元。6.收到违约赔偿款1500元,存入银行。7.结转已销产品生产成本,A产品单位成本300元,B产品单位成本220元。8.计算并交纳本月应纳增值税(期初“应交税费---应交增值税"借方余额为23000元,本月“应交税费--一应交增值税(进项税额)”账户借方发生额121400元)。9.按本月应纳增值税额的7%和3%分别计算并结转应纳城建税和教育税附加
(四)练习销售业务的核算及财务成果的计算与分配资料:兴旺机械厂2022年发生下列经济业务:1.向红星工厂销售A产品1000件,@500元,计价款500000元,增值税额85000元,B产品800件,@400元,计价款320000元,增值税额54400元。款项通过银行收到。2.向新光机械厂销售A产品600件,@500元,计价款300000元,增值税额51000元,B产品500件,@400元,计价款200000元,增值税额34000元。货已发出,货款尚未收到。3.以银行存款向当地一家福利基金会捐赠5000元。4.用银行存款支付广告费80000元,运输费20000元。5.以银行存款支付产品展销场地费9000元。6.收到违约赔偿款1500元,存入银行。7.结转已销产品生产成本,A产品单位成本300元,B产品单位成本220元。8.计算并交纳本月应纳增值税(期初“应交税费——应交增值税”借方余额为23000元,本月“应交税费——应交增值税(进项税额)”账户借方发生额121400元)。9.按本月应纳增值税额的7%和3%分别计算并结转应纳城建税和教育费附加。10.将无法支
老师好,请问建筑业发包方和施工企业的工程结算价款为1000万,发包方已经支付了500万,拖欠500万 借:银行存款500 应收账款500 贷:工程结算-收入结算 1000/1.09*0.09 应交税费-应交增值税(销项税额)500/1.09*0.09 应交税费-待转销项税额500/1.09*0.09 当拖欠的500万发包方支付时 借:银行存款500 贷:应收账款500 借: 应交税费-待转销项税额500/1.09*0.09 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)500/1.09*0.09 但是我不太理解的是当1000万到了确认收入时间点时,其中的500万要做无票申报,那待转销项税额要在申报表中怎么体现
建筑总包单位预交税款(总包1000万-分包500万)/1.09*0.02=9.17万元 借:应收账款——业主1000 贷:主营业务收入917.43 应交税费——应交增值税(销项)82.56 借:工程施工——人工费458.72 应交税费——应交增值税(进项税额)41.28 贷:应付账款——某劳务500 异地预缴 借:应交税费——预缴增值税9.17 500/1.09*0.02 贷:其他应收款——项目9.17 总公司次月缴纳增值税时 借:应交税费——未交增值税(82.56-41.28) 贷:应交税费——预缴增值税32.11 银行存款9.17
1.向红星工厂销售A产品1000件,@500元,计价款500000元,增值税额85000元,B产品800件,@400元,计价款320000元,增值税额54400元。款项通过银行收到。2.向新光机械厂销售A产品600件,@500元,计价款300000元,增值税额51000元,B产品500件,@400元,计价款200000元,增值税额34000元。货已发出,货款尚未收到。3.以银行存款向当地一家福利基金会捐赠5000元。4.用银行存款支付广告费80000元,运输费20000元5.以银行存款支付产品展销场地费9000元6.收到违约赔偿款1500元,存入银行7.结转已销产品生产成本,A产品单位成本300元,B产品单位成本220元8.计算并交纳本月应纳增值税(期初“应交税费一-应交增值税"借方余额为23000元,本月“应交税费应交增值税(进项税额)”账户借方发生额121400元9.按本月应纳增值税额的7%和3%分别计算并结转应纳城建税和教育费附加10.将无法支付的前欠永安工厂的货款4000元,按规定结转据上殊业务编制会计分录。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗