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请教一下老师,差额征税 结转成本的会计分录应该怎么做呀?

请教一下老师,差额征税 结转成本的会计分录应该怎么做呀?
2022-11-16 13:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-16 13:54

这个具体的是什么业务的,是劳务派遣吗?5%的差额吗。

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快账用户3123 追问 2022-11-16 14:44

项目上 甲方的罚款 这个怎么入账啊

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齐红老师 解答 2022-11-16 14:45

是合同履行了,借银行存款贷其他业务收入应交税费, 另一方借工程施工贷银行存款。

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这个具体的是什么业务的,是劳务派遣吗?5%的差额吗。
2022-11-16
同学你好 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
2022-07-15
你好!你们当月发放的工资和差额发票备注的工资金额不一致吗?什么原因造成的?
2020-08-20
同学,你好 借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税同时,允许差额征税的成本发票为原始凭证入账做会计分录:借:应付账款贷:主营业务成本贷:应交税费-应交增值税
2024-01-11
你好,如果取得了收入,就需要结转,结转的分录是 借:主营业务成本,贷:劳务成本 
2021-03-16
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