你好; 借固定资产 ;进项税 贷 应付账款 ; 暂估来做 折旧哦 ;发票收到了吗

老师你好,我购买了一个机器呢,他120万,我每个月都从公账转3万里面,就拿这笔钱支付给对方,那我做两笔是一个支付机器的费用,一个是购入机器的分录,那还有一个是什么分录?我是不是到时候交完这个款了,要做一个固定资产折旧啊?
老师你好,买了3台机器,每个月供20000.,我是一般纳税人,这个机器进项分录要做,它的固定资产折旧分录怎么做,是每供一笔再做折旧,还是供完机器再做折旧
老师你好,我买一台机械一共23万,分每个月供3万。那每一笔从银行出,那这机械发票是这样写吗,那机械是固定资产折旧怎么弄
老师你好,购买一台机器设备,对方公司给了一张进项,我作为长期待摊费用,加班的做对吗?到时候供完机械款做一笔固定资产计提折旧
老师你好,我去年买了一台机器单,是这个机器,买回来就直接加工的,我就有了进项发票,就是长期分摊费用,应交进项税,应付某某公司,但是我没有折旧,现在我已经供完了,那我现在怎么计提这个固定资产折旧后面要交什么费用吗?
税管员说我们所得税税负率低,交点税,小规模网络传媒公司,年所得税税负率多少合适
老师好,销售货款客户来款美金 实际按人民币结算,要美金冲销转人民币要怎么做分录
办公费用发票跨月冲红,怎么做分录
厦门残保金由实际用工单位缴交还是劳务派遣公司交,有文件吗
企业所得税汇算清缴高新技术企业优惠情况及明细表 中研发费用指标部分填的境内外部研发费用,这块含不含资本化金额? 还是只是填费用化金额。 规定没说清楚: 第25行“(二)委托外部研发费用”填报(第26+28行)×80%的金额。需特别区分口径:高新技术企业认定口径下,委托境内、委托境外研发费用,一律按实际发生额的80%归集计入研发费用,无额外限额(研发费用加计扣除口径对委托境外研发有额外限额,二者不可混淆)。对于受托方为境外的研发活动,同样按费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。
老师我们支付的AI服务费 二级科目写什么呢
您好!老师麻烦问一下我们公司销售涂料的现在过期了,做坏账这个证明怎么写文件
老师好!我是A公司的人,我司是建筑工程公司,和B公司签了一个租赁合同,要付他们机械台班费。他们的台班费是1万,他们在我们工地吃饭加油,我方提供餐费跟油费一起是3000。实际付款要对冲我方负责的油费跟餐费。比如他要用1万减掉3000,他们实际收7000块钱,现在账单上会存在扣除油费或餐费,形成我公司有销售油和餐费的嫌疑,涉及重大税务风险,我们要规避这个风险,那我司应该如何去做呢? 我们财务要求对账单删除油费餐费项。我们对账是要实际对了以后才能知道实际支付金额的,财务要我倒推工时,然后做一个对公对账单给她。那我岂不是造假?太难了吧!然后让我签一份补充协议,说明我司供油和餐食。 那这个业务如何做才能证据链账务完整呢?合理合规
外贸企业出口转内销的开票的,增值税申报表销售额按内销的申报吗
老师,请问个体户平时增值税,员工个税,经营所得个税分别在哪里申报,时间?
每一个月都有发票回来,能供完再做固定资产吗
你好; 不能哈; 这样你总额和折旧都没法做账的
①银行,②进项税,③固定资产,④累计折旧。做这四个分录吗,这分录该怎么写。年底还要做这个机器其它分录吗
你好; 是的; 都要做哈; 可以先暂估固定资产 次月开始折旧的;
固定资产,和累计折旧和年底分录我该怎么做
比如; 借固定资产-暂估 ; 贷应付账款; 银行存款 ; 次月折旧 :借管理费用-折旧费贷累计折旧 ;
年底看总金额比如25万,就借管理费用一折旧费,贷累计折旧25万。对吗
你好; 不可以哈; 按月折旧的; 只是税务上 是可以申请一次性税前扣除 ;
我有一进项要交增值税,就要每一个月做的固定资产折旧。是这样吗
你好; 不是每个月做; 是先暂估来做固定资产去 ; 不是每个月做
次月先做暂估资产,后做累计折旧。可能我理解错了
你好; 收到资产当月暂估 ;次月开始折旧
哦,原来是这样,好的,谢谢老师
是的; 不客气的; 帮到你就好