你好同学,咱是用公户给他转的钱还是用私户,呀?税款这块,

老师您好,我们给对方单位开了79万元的发票,当时没有扣除税款,现在对方要用私人卡给我们给税款,这种的我应该怎么记账,还是我要给对方单位说要从他们公户给我转入呢老师
老师,公司发生业务需要对方单位提供发票,但是对方单位要求开发票需要我们缴税,我们转了税款给对方之后,这个凭证应该怎么入账呢?
老师,我的合作客户更改公司名称,上个月转给我货款后改公司名称,但税号不变,现在我需要给对方开发票,对方要求开新公司名称,这样收款单位和开票单位不一致,这要怎么处理,需要对方提供什么材料?
之前给对方单位开发票,已收款,现在核对后需要退还部分款项,我们公司应该怎么做账?
老师,你好!请教个问题。我们是施工单位,开了9个点的工程款发票给对方,但是对方这笔钱不打入我们账户,他们自行代发工资了,工资单已提供给我们。那我凭证怎么做呢
请问老师,新的增值税法,之前人力资源差额5%现在是不是1%呀
老师在申报增值税季报的时候 ,计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ,是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ?还是在账上重新做一笔分录来调账?
请问老师,增加发票额度有什么要求,一般怎么申请比较好通过,有没有什么风险需要注意
老师,四季度财务报表期末余额和年度财务报表期末余额对应数据是不是应该一致?代账公司报的季报和年报中其他应付款期末余额数据不同,是不是弄错了?还是正常的?还有四季度利润表中营业收入和年报中营业收入本年累计金额也不一致,是错了吗?谢谢老师
请问个体户查账征收,老板从公司账上拿走利润怎么做分录?
股权转让转让方怎样申报印花税和个税
请问,单位员工工资发包给劳务公司,员工需要申报个人所得税吗?
你好,老师,24年附加税多计提了,现在如何处理,会计分录怎么做
老师,公司团建费怎么做账,还需要过度应付职工薪酬科目吗
老师,1月份离职,员工承担补缴1月份社保,那公司断交社保是不是1月底或者2月初断交都可以的
是用公户转对公户
你好,公户转公户的话,对方也不会因为这笔钱再给我们单独开发票了,所以我们可以计入借销售费用,其他。贷银行存款,汇算清缴的时候做纳税调整就可以了。
老师,单独转了这个发票钱他一起开在发票金额里
本来他欠我们17500的票,然后他把税钱开在里面的,我们只是转这个税额给他
多开了几百块的税钱
我们替他交了税款,然后他把税款给我也开进发票里的
你好同学,那就简单了,咱直接按照这张发票正常做账就可以了,我以为他不愿意给你开呢,如果这样都开过来,咱们就不要单独考虑税款啦,就按照这张发票正常入账就可以。
老师,我不是很明白,税款这款单独应该怎么入账,因为我们转了钱给他的,收到的货款发票我知道,但是税额这款单独怎么做?
一起做成货款入账吗?
你好,咱们这种情况不要税款单独做账了,因为没办法单独做账的,因为他已经把这个税款给我们放到发票里面了,所以咱直接按照发票来做账就行。如果说你给了他税款,他没有给咱发票的话,我们直接借销售费用,其他贷银行存款就可以。
好的,谢谢老师,如果公转私的税额他没开票可以怎么入账呢?
你好,借销售费用,其他贷银行存款。或者说借管理费用,其他,贷,银行存款,。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快,开心快乐。