你好,发票多开了吗?认证了没有专票普票。

老师,请问我们单位给供应商支付工程款,对方在这之前就已经来齐了发票。本次只支付部分工程款,需要对方开收据过来吗
老师,咨询下!我们单位跟其他单位合作建设项目,建成后我们单位负责经营管理。建设前其他单位投资进来,这部分款项需要给对方开票,以后经营管理期间分年把对方投入的建设款返还。收到款项时以及返还款项时该怎么做账
老师你好!请问我之前做账刚收到对方打来的款就收了收入,现在对方要求我们开发票,开票金额也比之前大,款项已全部支付,请问这次做账我应该怎么处理?应该怎么写分录?
老师,公司发生业务需要对方单位提供发票,但是对方单位要求开发票需要我们缴税,我们转了税款给对方之后,这个凭证应该怎么入账呢?
之前给对方单位开发票,已收款,现在核对后需要退还部分款项,我们公司应该怎么做账?
进项税转出,购进产品用于职工福利费,借:管理费用一福利费,贷:进项税,可以吗
老师,我从速达账套导入快账账套的资产负债表的合计数和原账套的合计数对不上?但是快财的客服老师又说导入的数据没有错。那我应该如何解决这个问题呢?
老师就是小规模纳税人每个月要计提附加税
老师,电商的推广费怎么做分析?一般怎么投入?投入到什么程度需要算可以?什么时候应该继续投什么时候应该不投了?
个税里面,关于子女教育这块,不是每个子女每月2千元吗?题目中为什么是按1千每娃每月计算的
老师,请教个问题啦。我们是供应链公司,我们在采购的时候,供应商赠给了我们一箱酒价格390元,我们就按照正常价格卖给了我们的客户。这个账应该怎么记呀?我这么写分录对吗?
基本存款账户和一般存款账户和专用存款账户有什么区别?
小规模纳税人,销售货物,直接借:应收 贷:主营 未交增值税吗?
老师你好,收到出口的一笔货款也不打算退税,销售金额填写到申报表免抵退这一栏的 开具其他发票这一列?还是未开具发票这一列?
老师 我在修改24年的汇算清缴年报表,利润表上利润总额下的所得税费用 填写在年报哪栏呀?
我们是小规模,开的普票,发票多开了
发票收回来,全部红冲,再重新开。
是之前分好几个月开的发票,已全部做账,不全部红冲,可以吗?
啊,哪些发票多开了,你红冲哪些就行。
红冲相同金额就行了,是吗?我们已经把多余的款给他们转回去了,应该怎么做账?
借应收账款负数, 银行负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 借应收账款,贷主营业务收入应交税费。