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南方公司是2021年2月成立的公司,12月初有:库存现金5万元,银行存款95万元,库存商品50万元,固定资产250万元,应收账款100万元,应付账款50万元,实收资本400万元,盈余公积5万元,未分配利润45万元。12月份发业的业务如下:1、收到客户付货款50万元;2、向甲公司购买商品,价款100万元,增值税13万元,已用银行存款支付;3、员工出差借款3万元;4、员工出差后报销2万元,退回现金1万元;5、本月水电费用价款10万元,税款1万元,己转账;6、本月管理人员工资5万元,销售人员工资和提成20万元,工资未付7、本月为销售产品进行宣传、广告、租用场地等发生费用5万元,己付款8、由于供应商未能及时交货,收到违约金2万元;9、本月销售货款款200万元,税款26万元,收到银行转账126万,其余收到商业汇票10、结转己销售库存商品的120万;11、结转损益10、计算所得税(25%)、盈余公积、未分配利润请完成会计分录、T型账户、编制2021年12月的资产负债表及利润
南方公司是2021年2月成立的公司,12月初有:库存现金5万元,银行存款95万元,库存商品50万元,固定资产250万元,应收账款100万元,应付账款50万元,实收资本400万元,盈余公积5万元,未分配利润45万元。12月份发业的业务如下:1、收到客户付货款50万元;2、向甲公司购买商品,价款100万元,增值税13万元,已用银行存款支付;3、员工出差借款3万元;4、员工出差后报销2万元,退回现金1万元;5、本月水电费用价款10万元,税款1万元,己转账;6、本月管理人员工资5万元,销售人员工资和提成20万元,工资未付7、本月为销售产品进行宣传、广告、租用场地等发生费用5万元,己付款8、由于供应商未能及时交货,收到违约金2万元;9、本月销售货款款200万元,税款26万元,收到银行转账126万,其余收到商业汇票10、结转己销售库存商品的120万;11、结转损益10、计算所得税(25%)、盈余公积、未分配利润请完成会计分录、T型账户、编制2021年12月的资产负债表及利润
中途建账 得到的数据有:现金22万(卖废品收入),银行存款19万(借款),房租1.5万(已付未摊),应收20万(销售收入),库存商品18万(盘点后库存),应付24万(未付供应商货款)请问 这个账的期初余额表是什么样的?最好带图,谢谢
中途建账 得到的数据有:现金22万(卖废品收入),银行存款19万(借款),房租1.5万(已付未摊),应收20万(销售收入),库存商品18万(盘点后库存),应付24万(未付供应商货款)请问 上述数据分录该如何做?最好带图,谢谢
1、甲公司12月份发生以下业务,请完成相应的会计分录。 (1)采购原材料价款10000元,增值税进项税额1300元,材料已经验收入库,货款已经支出; (2)采购包装物一批,价款30000元,增值税进项税额3900元,已验收入库,货款3个后支付; (3)采购原材料一批,价款100万元,进项税额13万元,向供应商开具银行承兑汇票一张;(4)月末汇总后,生产部门生产领用30万元,车间一般耗用2万元,管理部门领用3万元,销售部门领用2万元; (5)销售库存商品一批,价款200万元,增值税销项税额26万元,货款尚未收到。(6)结转库存商品成本150万元。 (7)销售原材料一批,价款2万元,增值税销项税额0.26万元,货款已经收到。结转该批原材料成本1.5万元。 (8)期末,经减值测试,存货发生减值30万元,存货跌价准备科目现有贷方余额10万元。(9)期末,经减值测试,应收款项发生减值50万元,坏账准备科目现有贷方余额20万元。 2、乙公司2022-2023年发生以下业务,请完成相应的会计分录: (1)2022.1.1,通过非同一控制下企业合并,取得B公司70%的股权,价款3000万元已经支付; (1)2022.12.1,购入A公司股票100万元,每股10元,交易费用1万元;(3)2022.12.31,A公司股票公允价值11元; (4)期末,对B公司股权投资采用权益法核算,B公司2022年度实现净利润1000万元,无其他特殊事项。 (4)2023.3.1,A公司宣告分红,每股1元,股权登记日为3.10日;(5)2023.3.20,收到A公司分红款; (6)2023.4.5,B公司宣告分红500万元,乙公司根据持股比例确认享有的份额。(7)2023.4.20,收到B公司的分红款。 (8)2023.5.31,出售持有A公司股票,价款每股12元,交易费用1.2万元。
个体户是小规模吗老师
无形资产发票税率是?
咨询下 服务类发票 需要数量、单价吗?无形资产类发票 需要数量、单价吗?
老师,报税时是按季度申报,期初也就是3月末申报报表时资产负债表和利润表的数据怎样填写?是直接将3月报表数据抄过去吗?
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工程项目次月出预交的本月税款,预交税款需要计提吗
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老师,以前没有计提过的未交增值税,现在做账要如何做,如果是去年的呢,如果是今年的呢
好的,谢谢
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请问未分配利润的详细可以发一下吗?
这个没有,是倒挤的,您给的数据不平,所以差额倒挤这个科目了
对 我就是这个问题因为他们提供的数据不平 我不知道该往哪里入
例如库存商品与应付账款的对应方我就不知道该入哪里
现在不用考虑中间过程了,因为不论过程啥样,现在都形成了 未分配利润了