同学你好 对的 在管理费用研发费的

老师,我们公司要申请高新企业,之前都没有做研发费用,这个季度开始我们才开始做研发费用,请问我这个季度报所得税时可以研发费用的加计扣除吗?
老师我又来了,不好意思,因为我们要申请高新技术企业,对研发费用有一定的比例要求,这样的情况下,目前操作是研发部门发生的一切费用(不管是否可以加计扣除)都进研发支出。有一个问题之前的老师说不可加计扣除的业务交际费、办公费等但又是研发部发生的,直接计管理费用--业务交际费就可以了,我想确认这种研发部门发生的不可加计扣除的业务交际费到底是计管理费用--业务交际费,还是计入管理费用--研发支出--业务交际费啊
老师好!我公司不是高新企业,但公司有研发费用,请问这个研发费用是记在管理费用研发费吗?这个研发费用可以加计扣除吗?
想问下我们公司目前不是高新企业 但是我们是制造业 有研发费用核算,那我们研发费用可以加计扣除吗
我司有技术部,有一些研发费用,但是不是高新技术企业,研发费用可以加计扣除抵扣吗?
老师,我想请问一下,一年一度的纳税申报表的装订,一般纳税申报表和财务报表是装订在一起还是财务报表单独装订呢?
员工加油500元,其中包含了自用的油费,跟外出公司油费200多元,开出500元发票,可以拿来报销一部分外出油费吗?
问老师,现金流量表中支付的各项税费包含进项税额吗?谢谢!
老师汇算清缴今年已完成需要红冲一张去年开的发票金额六万多需要修改汇算清缴嘛
我司25年去年开出一张发票给客户,客户26年也就是今年要求我冲红再重新开给他,金额230万,可以这样操作吗 ,如果我冲红重新开了需要做什么账务处理,25年汇算清缴需要更正吗,这样会有风险吗
高新企业资格复审每年的什么时候截止呢
@董孝斌老师,有个小领导,不是全天在公司上班打卡的,但是也干着公司的活,我们没有给他缴纳社保,但是他也给我们宣传销售产品,我们给他提成,这种的,我们也可以按照工资新进给他申报这部分提成个税么?这种情况我们应该留存什么资料,签订劳务合同就也可以了么,因为他在别的地方缴纳的社保
24年度的房租没有开票做账,26年开票了,能成本算在24年吗,纳税调整能调减吗?
老师,工商年报社保信息,数据是否包含个人部分?
自研无形资产加计扣除形成可抵扣暂时性差异,但不形成递延所得税资产。是吗
可以参与所得税加计扣除吗?
同学你好 这个可以的哦
加计扣除比例是多少?如果是高新企业的话,固定资产加速折旧后是否全额可以加计扣除?
非高新企业的话是75%的加计扣除
如果成功通过高新企业认定,我们新购入的固定资产享受加速折旧后还可以100%加计扣除吗?
这个符合条件的是200%加计扣除
这个固定资产必须用于研发吗?
对的 需要用于研发的才可以
谢谢答复。
满意请给五星好评,谢谢